同学你好,5月确认了收入和税款么?
5月份发生的收入,7月份才开票怎么进行账务处理,5月份发生的费用,7月份发才收到发票怎么进行账务处理
老师,9月份给客户开了2000的销售发票,已经入账报税,收的现金。但是10月份收到退回的发票,现在客户不要了,怎么处理?
5月份产生的销售,客户现在才来要求开发票,账务要怎么处理?
老师您 好,请教一下,我们公司买给客户有产品,因有来料不良,客户要求要扣来料不良款,我的产品销售价是1万元,扣来料不良款2千元,现在我要开票给客户。我要怎么开发票比较好呢,账务处理要怎么处理呢
我公司生产销售桶装水,现在桶装水销售给经销商,经销商销售给客户,需要我公司直接开票给客户账务怎么处理
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
确认了,做的未开票收入
同学你好,如果是这样,本月开票后不需要再做处理;
如果是未做收入和税务呢?
同学你好,是需要在开票当月确认收入和申报税款的;
好的,谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快