首先,你这个附加税是按照这个10万减去四万六万来作为计税依据进行填写。本身在申报附加税的时候就已经是扣了预交的增值税,所以说,之前遇到的这些附加税不在体现了。
建筑劳务服务公司,在当月项目所在地预交了增值税、附加税、企业所得税,请问在下个月或者季度申报的时候是否还需要在公司注册地缴纳增值税、附加税、企业所得税?
建筑异地项目,办理了外经证,预缴增值税,附加税,企业所得税,个人所得税,印花税,请问该怎么做账
建筑劳务公司10月份应交增值税10万,异地项目预缴增值税款40000、附加税3000、企业所得税800、印花税100;在报税的时候怎么填附加税、印花税?
建筑工程公司在异地预缴的税有:增值税及附加、企业所得税、印花税,对不对
请教!实际做过建筑行业财务的老师!! 请问:1.专业承包异地项目,把劳务分包了出去,异地预缴增值税款的时候,要把劳务分包额扣除,是吗?预缴企业所得税的时候需要扣除劳务分包额吗那在本地交纳增值税和企业所得税的时候,需要扣除劳务分包额吗? 2.本地交纳增值税时,填增值税纳税申报表时,增值税及附加税费申报表附列资料(三)需要填吗?如果我公司开票100万,收到劳务分包公司的发票10万,这10万需要填在附表(三)吗?应该扣除劳务分包公司的10万吗?
老师你好!有劳务公司只有销项,没有进项票,现在被预警了,现劳务公司给包工头包工包料做工,因此没有进项,怎样与他们解释这个情况,老师指导一下
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
预缴税款的城建税税率不一样有的5%、有的7%,这样的话我申报的增值税如果是10000,公司的城建税是7%……
这看你是在哪地区,项目地如果是5%就按5%处理 回机构地就是按你当地的处理
城建税机构所在是7%,预缴的异地项目是5%,在填表申报的时候我该怎么填呢?如果预缴完税凭证(增值税10000×5%=500)抵扣后的增值税20000,入果按这个金额填报那按机构所在地的7%应交城建税700,相比预缴是不是意味着多交
这个不影响你预交的时候正常按照5%交就可以了,你回机构地的话,在你当地你就按照7%去申报就可以了。
回机构地只是按照你回机构地最后应该交的增值税来作为计税依据,按照78%。
7%来申报,打错字了,不好意思