首先,你这个附加税是按照这个10万减去四万六万来作为计税依据进行填写。本身在申报附加税的时候就已经是扣了预交的增值税,所以说,之前遇到的这些附加税不在体现了。

建筑劳务服务公司,在当月项目所在地预交了增值税、附加税、企业所得税,请问在下个月或者季度申报的时候是否还需要在公司注册地缴纳增值税、附加税、企业所得税?
建筑异地项目,办理了外经证,预缴增值税,附加税,企业所得税,个人所得税,印花税,请问该怎么做账
建筑劳务公司10月份应交增值税10万,异地项目预缴增值税款40000、附加税3000、企业所得税800、印花税100;在报税的时候怎么填附加税、印花税?
建筑工程公司在异地预缴的税有:增值税及附加、企业所得税、印花税,对不对
请教!实际做过建筑行业财务的老师!! 请问:1.专业承包异地项目,把劳务分包了出去,异地预缴增值税款的时候,要把劳务分包额扣除,是吗?预缴企业所得税的时候需要扣除劳务分包额吗那在本地交纳增值税和企业所得税的时候,需要扣除劳务分包额吗? 2.本地交纳增值税时,填增值税纳税申报表时,增值税及附加税费申报表附列资料(三)需要填吗?如果我公司开票100万,收到劳务分包公司的发票10万,这10万需要填在附表(三)吗?应该扣除劳务分包公司的10万吗?
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预缴税款的城建税税率不一样有的5%、有的7%,这样的话我申报的增值税如果是10000,公司的城建税是7%……
这看你是在哪地区,项目地如果是5%就按5%处理 回机构地就是按你当地的处理
城建税机构所在是7%,预缴的异地项目是5%,在填表申报的时候我该怎么填呢?如果预缴完税凭证(增值税10000×5%=500)抵扣后的增值税20000,入果按这个金额填报那按机构所在地的7%应交城建税700,相比预缴是不是意味着多交
这个不影响你预交的时候正常按照5%交就可以了,你回机构地的话,在你当地你就按照7%去申报就可以了。
回机构地只是按照你回机构地最后应该交的增值税来作为计税依据,按照78%。
7%来申报,打错字了,不好意思