首先,你这个附加税是按照这个10万减去四万六万来作为计税依据进行填写。本身在申报附加税的时候就已经是扣了预交的增值税,所以说,之前遇到的这些附加税不在体现了。
建筑劳务服务公司,在当月项目所在地预交了增值税、附加税、企业所得税,请问在下个月或者季度申报的时候是否还需要在公司注册地缴纳增值税、附加税、企业所得税?
建筑异地项目,办理了外经证,预缴增值税,附加税,企业所得税,个人所得税,印花税,请问该怎么做账
建筑劳务公司10月份应交增值税10万,异地项目预缴增值税款40000、附加税3000、企业所得税800、印花税100;在报税的时候怎么填附加税、印花税?
建筑工程公司在异地预缴的税有:增值税及附加、企业所得税、印花税,对不对
老师好,出纳登记银行存款明细账是付款后登记,还是依据会计的记账凭证登记,有点混淆了,请帮忙解释一下
库存商品报废怎么账务处理?
老师 在制定总体审计策略时,应当评价是否需要针对内部控制的有效性获取审计证据,这句话对还是错
这个月的应付职工薪酬科目借方发生额是50万,那么我在申报个人所得税的时候。也是50万对吗?
请问内含收益率跟现值指数相比,哪个更适用原始投资额现值不同的独立方案。
老师,可转换公司债券转股的会计分录
新建公司第一月社保没定下来,没有报社保可以吗?
老师,担任企业法人最大的风险是什么
老师,金融资产与负债章节的,利息,每年年末付息和最后一次还本付息的账务处理一致吗?最新教材中是怎样说的,怎么好多网课都说全部计入资产成本呢?
公司7月底新建的,一直定不下来人员薪资方案,报销流程设置,万一15号前还定不下来,7月份产生的费用和税费能拖着下月报吗?
预缴税款的城建税税率不一样有的5%、有的7%,这样的话我申报的增值税如果是10000,公司的城建税是7%……
这看你是在哪地区,项目地如果是5%就按5%处理 回机构地就是按你当地的处理
城建税机构所在是7%,预缴的异地项目是5%,在填表申报的时候我该怎么填呢?如果预缴完税凭证(增值税10000×5%=500)抵扣后的增值税20000,入果按这个金额填报那按机构所在地的7%应交城建税700,相比预缴是不是意味着多交
这个不影响你预交的时候正常按照5%交就可以了,你回机构地的话,在你当地你就按照7%去申报就可以了。
回机构地只是按照你回机构地最后应该交的增值税来作为计税依据,按照78%。
7%来申报,打错字了,不好意思