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进项税额转出如何做分录

2020-11-12 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-12 16:11

企业购进的货物发生非常损失,以及将购进货物用于非应税项目、集体福利或个人消费等,其抵扣的进项税额应通过“应交税费—应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目予以转出。具体分录如下: 货物用于集体福利和个人消费的账务处理 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 货物发生非正常损失的账务处理 借:待处理财产损溢-待处理损失 贷:库存商品 应交税金-应交增值税(进项税额转出) 在产品、产成品发生非正常损失的账务处理 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损失 贷:在产品 应交税金-应交增值税(进项税额转出) 纳税人适用一般计税方法兼营简易计税项目、免税项目的账务处理 借:管理费用 贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)

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快账用户2526 追问 2020-11-12 16:23

应付账款怎么办

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齐红老师 解答 2020-11-12 16:24

您好,不太清楚您这边具体是说的什么。

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快账用户2526 追问 2020-11-12 16:47

我有进项税额转出,不知道怎么做分录,

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快账用户2526 追问 2020-11-12 16:47

是购入的库存

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齐红老师 解答 2020-11-12 17:59

您好,参考上面的分录或者说明您这边是为什么要转出,原先的分录是什么

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快账用户2526 追问 2020-11-12 18:05

退货,原先分录是借:库存商品 应交税金进项税额 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2020-11-13 10:45

您好,发生退货,分录,原路冲销即可。 借:库存商品               借方负数       应交税金-进项税额    借方负数 贷:应付账款                         贷方负数

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快账用户2526 追问 2020-11-13 11:02

但是进项税已经抵扣了,这个分录该如何做

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齐红老师 解答 2020-11-13 11:08

发生退货,取得对方开具的负数发票,按照发票,直接做冲销分录。

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快账用户2526 追问 2020-11-13 11:21

有进项税额转出,该怎么做

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齐红老师 解答 2020-11-13 14:08

这种正常发生退货,不走进项税额转出。

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快账用户2526 追问 2020-11-13 16:11

我们是9月份,进项已经抵扣了。这个月开了红字信息表,申报10月份报表时,税务系统提示让做进项税额转出。这应该怎么做分录

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