你好,同学会计分录 借 :应付账款 贷:以前年度损益调整

老师您好,冲以前年度暂估成本的会计分录怎么做
老师你好,冲以前年度的成本分录怎么做
老师,你好!冲减以前年度费用,怎么做会计分录?
你好,请问调整以前年度暂估成本的会计分录怎么做
老师,我红冲以前年度成本,怎么做分录
报表什么情况下,经营现金流和总流出为负数
老师,A投资B,B银行帐户冻结不用用,B装修款由A代付,请问代付款能否直接转投资款
生产铁锅的企业BOM怎么出,来料是一块板材,切割之后是毛坯,边角料卖废铁,成本怎么核算
老师,请问律所的律师做直播被打赏了,打赏需要开票,这种可以开票吗?适合经营范围吗?名目开什么呢?
老师,公司买地盖厂房,土地局会让交契税和印花税,这个怎么做会计分录?
老师,公司财报上有30万未分配利润,现在股东要做股权转让。怎么处理
公司借入个人的借款 借入其他公司的借款可以计入短期借款吗?
企业当年没有收入 广告费怎么按照不超过收入的15%扣除
现在都在确认2026年个税信息,我是按年自行申报的,这个现在要不要做确认。确认后明年会不会改成按月抵扣
往年的社保公积金 ,公司都交了 ,但是少扣了员工个人部分 , 公司不需要员工补扣了 ,这部分要怎么处理这部分能平帐 ,会计分录要怎么写 。 跨年了 要怎么处理
老师以前年度的原分录是借主营业务成本,借应交税费应交增值税贷预付账款,那么现在我冲这笔分录时是借以前年度损益调整负数借应交税费应交增值税负数贷预付账款负数 更正的时候是借库存商品正数借应交税费应交增值税进项正数贷预付账款正数 借以前年度损益调整正数贷库存商品 请问这样做对不对
你好,同学,你这个是对的