学员朋友您好,估多了,还是少了?

老师您好,冲以前年度暂估成本的会计分录怎么做
老师你好,请问去年暂估的施工成本,今年汇算清缴的时候调整出来交税了,怎么做会计分录。
老师你好,跨年暂估成本没有以前年度调损益调整科目怎么做分录?暂估时:借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估
老师请问一下,冲减以前年度暂估,会计分录是把以前年度暂估凭证做红冲还是可以直接借以前年度损益调整贷应付暂估款呢?哪个正确
你好,请问调整以前年度暂估成本的会计分录怎么做
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
你好,是冲暂估,估多了
学员朋友您好,借:库存商品,贷:以前年度损益调整-XX年成本借:以前年度损益调整所税税费用,贷:应交税费借:以前年度损益调整-成本 贷:未分配利润
好的,谢谢
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。