你好不需要的,你直接都做到外账就可以啊。
公司招待费超标了可以做一部分到账上吗?一部分做内账。都要如实做账?
虽说公司是建筑公司,实际上大部分都在做招投标,购买制作投标文件的锁怎么下账?比如购买了是一年期,一个400
一般纳税人,福利费和招待费如果未超过比例部分是否可以抵扣进项? 还是都不能抵扣进项 只是在比例内的部分可以正常做账不需要汇算清缴调增? 不能抵扣的话 做账招待餐费 招待费就是含税金额么?不用列进项?
老师好,企业所得税年度纳税调增,要将业务招待费A的40%的部分,或者年收入5千分之的部分,进行纳税调增。税务局是怎么查看A的数据到底有多少啊? 如果企业做账时,把业务招待费A,拆分成了一部分到管理费b做账,分流了,如A=a+b,只调增了a的40%,可以吗
老师,我们单位总部人员去分公司进行业务帮助,分公司进行餐费的报销我应该如何做账?能做到招待费里吗?
老师您好,25年补交24年的企业所得税和印花税,可以直接 借:未分配利润 贷:银行存款吗?
老师请问,申报所得税汇算清缴填报时,指示填报数据与财务报表数据不一致,如财务报表数据错误,请更正财务报表数据后,再继续申报,但更正好了之后去填报还是这种指示
老师,增值税申报表主表第24栏应纳税合计包括当月的即征即退项目的应纳税额吗?
老师您好!个体工商户住宿费税率多少?
为了答谢顾客送顾客赠品手机,销售单单独出库,税法如何账务处理
这道题对息税前利润的影响为什么不是80呢
老师,我们发票额度是1600万,开票项目为6%服务费专票,之前开票都是单张100万以下,已开具多张99万左右的发票,这次可以开一张110万的发票吗,单张发票开100万以上可以吗,会引起预警吗
我们是一般纳税人,销售方,开给对方的是普通发票,这个分录怎么做?
和原材料有关的主营业务成本必须要通过原材料,库存商品这些科目一步步结转吗?
预付账款怎么冲销呀,要怎么做分录