同学您好哈: 没有这个规定,需要做纳税调增。 税局只认合法取得的票据才可以作为费用列支。 办公用品可以在京东买,可以开电子发票哈~ 麻烦您给老师个评价可以嘛 谢谢您

老师,比如公司购买一些水果,办公用品等没办法取得发票,只有收据可以入账吗?年终时汇算清缴需要调增吗?是否有规定金额在多少以下或是500以下可以收据入账这个规定?
我想问一下关于报税这一块,入账的都是要有发票才可以吗? 如果购买了办公用品没有开具发票可以作为费用入账吗?只开了收款收据加盖对方的公章 那后期还需要所得税调增吗?
老师 关于私车公用问题。新开办企业,老板的车,因为一直都是公司在用,比如去买材料、办公用品、接客户,所以想签订私车公用合同,报销有关油费、过路费、停车费,这租车的租金能和工资一起发放,计入个人所得税?还是说一定要去税务局代开发票?如果每月租金低于500元,可以用收据入账?汇算清缴需要调增吗?
老师,办公室购买办公用品的小额支付(500元内)只取得收据,无发票时,收据可以入账吗?年终汇算清缴需不需做费用调增?
老师,请问下,公司发生的无发票支出,只有收据,我是否可以全部入帐,然后年度汇算清缴的时候再调增吗?如果把无票支出如实记账,季度利润是负数,否则利润为正数,我是否可以先记账,年终再调增,年度调整之后再缴纳企业所得税呢?
老师,什么叫金蝶ERP软件
通讯设备苹果手机能做办公费吗,开的专票
一个个体工商户注销,在一网通办结后还要拿什么材料才证明注销成功?
老师,您好,2025年1产生的费用,但是没收到发票,汇算清缴的时候纳税调增,然后2026年收到发票了,我需要更改2025年的什么报表?以及这张发票做到2026年还是2025年里?
老师,请问用知识产权实缴,需要怎么做呢?
通行费普票可以抵扣吗?
老师,税务要求商贸公司既销售蔬菜又销售其他商品的,蔬菜收入要单独立账,我在账套里怎样建科目才能解决这个问题呢?
39岁零基础转行会计类工作,有必要从出纳做起么?
能发现 审计错误的人,你觉得这个人怎么样?
帐套原来计入的 借管理费用 ,应交税费-待认证进项税额,贷银行存款, 现在借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-待认证进项税额 ,不影响资产负债表的吧
好的,问完给您好评。我们公司经常去批发市场买,有时金额又比较小,还有一些水果商贩他们都没发票。那就是说收据可以入账,只要汇算清缴是调增就行呗?
按企业会计准则也是不可以的。 但是您没漏税没什么关系哈~
老师那收据入账有用途和金额限制吗?比如我们公司装修费44000,对方也给我们开的收据,我们办公室取暖物业费24000也是收据,电费也是收据,这些都可以入账是吗?只要汇算清缴调增就合法呗?
老师,虽然我们调增了没偸税漏税,但对方不给开发票他们少交税了啊,所以我们收据入账后再调增会不会连带责任?
老师,在哪块好评呢?没找见地方,是得问答结束才可以好评吗?
您这么多不开票肯定不合理啊,会计准则也不让啊,但是您核算没问题,违背准则,另外,你要知道 不开票你企业所得税会很大哈, 比如应计入管理费用100,那么税法是不让扣的....
老师,虽然我们调增了没偸税漏税,但对方不给开发票他们少交税了啊,所以我们收据入账后再调增会不会连带责任? 您按税法规定没有少交税就行。
那是他们违法,我还没听说过这种连带责任~
但是开发票的话他们就要扣税点,我们是小规模,他们给开普票的话像这个装修的费用要我们12%的税点呢
那确实是不划算,可是您企业所得税就抵扣不了了,下次可以找小规模纳税人购进商品或服务
您想啊您确实100 假设9% 省了9万的税
但是100万您企业所得税要调增啊。25万
老师,我们和对方索要发票,他们扣我们多少税点我们公司算合适?有些扣5%合适吗?不知道他们怎么核算的扣税点,给小规模开普票现在优惠税率1%,按理来说扣1个税点就可以了,这样算的对吗?还用考虑企业所得税吗?
疫情下一般纳税人给小规模开普票的税收政策嘛,这个老师还真没关注,如果开票这样他们要确认收入 估计会多要你们一点点。
疫情下有这个政策嘛,老师不清楚,明天要查一查,您也可以问问其他老师哈
好的谢谢老师
没有政策的情况下,一般纳税人建筑装修为9%的税率哈~
麻烦您给老师个评价了~然后早点休息哈
老师没有找到开给小规模纳税人普票减税的规定哈,应该还是要按照9%