没有发票 可以计入成本费用 只不过汇算清缴的时候要调增所得税

公司有一笔其他应付款,那个公司倒闭了,这边收入是作为营业外收入吗?如果要作为营业外收入,岂不是要缴纳25%的所得税?这样可以合理规避这笔税?可以增加费用吗?但是增加费用需要发票,拿来这么多发票?
我想问一下关于报税这一块,入账的都是要有发票才可以吗? 如果购买了办公用品没有开具发票可以作为费用入账吗?只开了收款收据加盖对方的公章 那后期还需要所得税调增吗?
老师 关于私车公用问题。新开办企业,老板的车,因为一直都是公司在用,比如去买材料、办公用品、接客户,所以想签订私车公用合同,报销有关油费、过路费、停车费,这租车的租金能和工资一起发放,计入个人所得税?还是说一定要去税务局代开发票?如果每月租金低于500元,可以用收据入账?汇算清缴需要调增吗?
公司有笔五万块的费用(实际业务),公对公转了帐,对方开不了发票,只开了张加盖公司章的收据,请问可以通过这张收据做费用平账吗?如税务查到再所得税调增。
租的办公室对方是一般纳税人,房租一直是提出来付现的,要是要开发票的话要加收13%的税点,所以每个月都没有发票,可以根据合同收据和房租单据入账吗,然后纳税调增,因为不想账面上一直没有房租,没有票不能抵扣企业所得税,所以调增,这样可以吗
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
如何调增所得税啊
没有接触过报税这一块,一头雾水,谢谢老师耐心解答
企业所得税汇算清缴的时候填写成本费用表格 纳税调增
好的,谢谢老师
不客气 如果帮到你 请打五星好评