同学,你好,金额大吗,如果不大,建议不要调整了。这个要去去年的报表的。 是通过以前年底损益调整处理
2019年10月我做的分录是借管理费用2万,贷其他应付款,这个发票在2020年4月份拿到,因为是在所得税汇算清缴之前拿到发票,所以说不用调增利润,在2020年4月份我做借其他应付款贷银行存款这样不对吗?如果按你所说的在2020.4月做账年度损益调整,那我是否还要把以前做的借管理费用那一笔给冲掉?
现在要调整2019年火车票抵扣的一项分录,以前没有抵扣,分录是借:管理费用 ——差旅费 300贷:银行存款300 现在又把2019年的火车票拿出来抵扣,现在要把这个2019年的凭证冲掉,变成借:管理费用 275.23 应交税金——应交增值税(进项) 24.77 贷:银行存款 300 因为是调整2019年的账,想知道怎么通过以前年度损益科目调整?分录怎么编制?
今年发现去年的一张发票是虚开,去年已经认证抵扣,并计入费用了,我今年要怎么写分录把这张发票调出,比如费用100,增值税进项是10,去年的分录是,借管理费用 100,进项税10,贷银行存款110,我现在通过以前年度损益和进项转出怎么调?
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师你好,我公司今年发现,去年多计算了维修费2000元,并且款项也支付了给服务商,也计入了去年损失,今年服务商把2000元退回来了,请问我应该如何进行账务处理?是通过调整以前年度损益,还是直接冲红今年的管理费用维修费?如果通过调整以前年度,那么会计分录是什么?如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是什么?另外2000元中以抵扣的进项税,需不需要考虑?去年的会计分录为:借管理费用维修费1834.86应交税费进项税165.16贷银行存款2000请老师解答详细一点,万分感谢。
老师,仓库的费用是记管理费吗??
我在当月计提了含税水电费,下个月对方才开专票给我们,我收到发票的时候怎么做账,是去冲减原先计提的,重新按发票做账,还是只调整税差就可以啊
做账时收到的发票每张都要查验吗?
老师,我们买车30万,备注6000定金,之后支付24万,将来对方说,6万定金的条子要收回去,那我们做账这一块咋办。合理一点的话,怎么弄
一次性伤残补助金 一次性就业补助金 还有工伤补助金 。这三个通过应付职工薪酬核算吗?
老师,我们是建筑安装工程公司,设备安装我们会用到吊车,现在对方要和我们签订的是“工程作业协议”,且合同里不能出现“机械租赁”等字样,并且给我们开的发票类目是“物流辅助作业-吊装”,这个对于我们来说能行吗?
请问:公司退休返聘人员工资,计算个税时,税率是按工资薪酬还是劳务收入?谢谢
个体户开的1%税率的专票,在报税时要填减免增值税报表吗?
老师,公司购买的商业性质房屋用于本公司办公使用,给公司装修花了20万,购买办公场所中央空调花了5万,这些都需要交印花税的买卖合同?
老师,我从农户那里收购农产品砂仁新鲜中草药,我自己开具收购发票,然后我又把新鲜的烤干后销售出去,我可以开具免税发票吗?
要调整的,buzh不止这一笔
要去年报表是什么意思
借:应交税费—应交增值税(进项), 贷:以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷本年利润—未分配利润 这个只调整进项就可以了。做两笔分录。
那以前的凭证要不要冲掉
同学,你好,不做冲了,摘要写更正去年凭证号多少就可以了。