你好 你们实际发生的金额是多少 ? 你应收3.2 。实收3.3 还有2000未收到 。 你是应收账款少挂了3000吗
老师好,公司应收账款3.2元,实际收到3.3万元,还有2000元未收到,公司完核销。那这3000元怎么做分录?可以税前扣除吗?
老师,公司户打款245000元买了一台车,实际只收到232500元的增值税票,还有12500不能提供发票过来,那12500元怎么做账啊?分录怎么写?
老师好,请问独立核算的分公司注销了,欠总公司往来账5万元无法支付,其他应收款的账期不到一年,总公司将这5万做营业外支出~坏账损失,可以享受税前扣除吗?
甲公司为一般纳税企业公司,增值税税率为13%该公司采用应收账款余额百分比法检算坏账损失,坏账准备计提比例为0.5%有关资料如下:(1)2018年期初应收账款余额4000万元,坏账准备贷方余额20万元2018年8月销售商品一批,价款3000万元,增值税税率13%价税款共计3390万元尚未收到货款:2018年12月实际发生坏账损失30万元,(2)2019年4月收回以前年度的应收账款2000万元存入银行2019年6月销售商品批,价款2000万元,值税税率13%价税款共计2260万元尚未收到贷款2019年12月实际发生坏账损失60万元,要求(1)根据以上经济业务编制相关会计分录(2)计算并编制各年有关计提环账准备的相关会计分录
老师您好,公司收到应收账款客户的承兑汇票20万,贴息1200我元,实际到银行公户198800元,这个怎么做分录呢
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
错了老师,是应收3.6万元,实收3.3万元
还有3000元未收到,公司核销
你好 哦 这样才对 。 那意思后面 3000都不会汇款给你们。 对方是因为什么原因不回款的? 是因为 罚款还是因为对方破产 不做了 这样好判断是否能税前扣除
老师,如果没有原因,有时会这样的差额。可以作为营业外支出吗?
你好 是的 要走坏账处理 应该是走 借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备 贷应收账款
那老师可以税前抵扣吗?
你好这个是无法税前扣除的。 这个坏账 对方不是因为 破产或者是倒闭原因等 这样的是因为对方不想付款给你了 。 这个是无法税前扣除的
那老师,之前有这样的情况作为营业外支出做了,没有税前抵扣,可以吗?
你好 如果你是小企业会计准则 你可以这样来做 。
嗯,是小企业准则。我们公司少付的款项(也是小金额,几百左右)是不是也可以作为营业外收入了?
你好 少付款的应付账款 是的。 可以转营业外收入去 。
那这个营业外收入是要交企业所得税的吧
嗯 是的。 会计入收入总额 盈利会缴纳企业所得税的