你好,0.32这个差额可以计入营业外支出

你好,老师,我想问下,我们给客户开的发票金额是4532.32,这月打印银行回单,金额是4532,这样的话,银行账不平,怎么办呢?让客户再转0.32过来吗?
你好,老师,我们销售一笔货物金额为3325.4元,已收到现金,后面客户又叫我们开票,本来是想开票了退现金给客户,然后客户再银行对公转账,但是现在已经联系不上对方,我要怎么处理分录呢?
请问老师我公司是做新车贸易的,客户通过我们公司做的银行/金融公司贷款,然后贷款审批通过了之后银行就会把贷款金额打到我公司账上,我们再把这笔钱通过我们另外一家公司再把这笔钱打给4S店,请问这样税务问题严不严重,购车发票不由我们公司开,我们只是过下客户的贷款资金
你好,老师。我想请问下,这个海欣建设工程有限公司,这个月第一次合作,客户打了款项196000元,我们的开票金额是193845.88元,然后银行存款️退了2154.12元给客户,我想问的是。这个凭证的分录怎么写,其二我想问的是。凭证写好后附件是什么,是销售合同+这张发票+银行回单就可以了吗,还要什么附件吗
你好,老师。我想请问下,这个海欣建设工程有限公司,这个月第一次合作,客户打了款项196000元,我们的开票金额是193845.88元,然后银行存款️退了2154.12元给客户,我想问的是。这个凭证的分录怎么写,其二我想问的是。凭证写好后附件是什么,是销售合同+这张发票+银行回单就可以了吗,还要什么附件吗
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
朴老师,我公司是电商公司,跟快递公司谈的价钱是含税价,现在让快递公司开票给我公司,开普票和开专票都是一样的是吗?比如12月的快递费是2万,开普票给小规模纳税人金额=20000/1.01=19801.98,税额=20000-19801.98,价税合计2万?开专票给一般纳税人9%的专票,金额=20000/1.01=19801.98。税额=20000/1.09*0.09=1651.38?
老师您好,请问针对合伙企业的合伙人权益在做账和申报时最规范的操作?
你好,老师,在第一季度多缴纳了企业所得税,后几个季度也没有抵扣完多缴的部分,这个怎么办呢,也不想退税。这是个新公司,销售额也不多。请老师给出意见,
老师,请问一下公司是劳务公司,但是承接了一个公路改造的一个项目,然后承接的是路边的绿化的,带材料带劳务这些。然后有使用了发电机和水带,然后录入到原材料里面,然后现在怎么领用?
借,营业外支出,贷,银行存款吗?是这样做账吗
借 银行存款 4532 营业外支出 0.32 主营业务收入 应交税费
他这次只有个回单,发票我们是1月份开的,本月才收到款项并打印出回单
分录一样 借 银行存款 4532 营业外支出 0.32 主营业务收入 应交税费
你好,老师,1月份我们已经确认收入,这次我们只有回单,这个情况我们如何做账呢
借 银行存款 4532 营业外支出 0.32 贷 应收账款
好的,老师,我现在发现了这样的几张回单,上面摘要有财税库行联网,不知道是不是交的税费,我把这几张回单金额都加起来,金额比科目应交税费贷方金额小,请问怎么办哦
你可以直接问税务局是什么税费
你好,老师,我想问下这个能不能在之前的账务里面找一下呢?比如看某个科目余额
财税库行联网,一般是税费,你看看你计提的税费
好的,谢谢老师
不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦