您好,把之前做的凭证的费用冲销即可
老师,公司本季度的成本费用发票还没有收到,需要缴纳企业所得税40万左右,请问如果本季度公司不交企业所得税,账务应该怎么处理啊
老师,我们收到一张票,对方有问题,涉及到虚开,当时记账分录是借:管理费用。 贷其他应付款。现在税务局让我们调账补缴企业所得税,我应该怎么调账?
老师,比如一季度、二季度有张费用票有问题,现在要到税务局补缴纳企业所得税,我应该怎么调账啊
老师,你好,查账发现之前会计做去年第一季度申报企业所得税表有显示要交企业所得税,而在第一季度账里没有计提,到了第二季度补提和缴纳,这样做对吗?
请问老师,现在做汇算清缴遇到一个问题,这个是小规模客户,我是接手的一个离职会计的账,她做2022年第一季度的所得税应缴纳税金627元,第二季度又红冲了这一笔所得税税金,现在做汇算清缴要退税627,还有当个季度所缴纳的增值税和附加税,请问为什么啊?补充一下,第一季度是有开销售发票,第二个季度就没有开过一张销售发票的。
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
老师,我们个税申报是按计提的工资申报的,发放是次月,这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数,实发填12-8月的
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
怎样理解已进项控销项,进来一吨货物含税12500,卖出去含税价是16500,按税负1%交税,那本月能开出去多少不含税金额,剩余还有多少没开。老师求计算过程
怎样理解已进项控销项,进来一吨货物含税12500,卖出去含税价是16500,按税负1%交税,那本月能开出去多少不含税金额,剩余还有多少没开。老师求计算过程
我们公司是个体户做美容的,是不是用总营业额-工资-店里日常开支-充值送的钱=剩下的钱,剩下的钱再来分红,我觉得应该还要减去客户卡里的余额,然后剩下的钱再来分吧
那我缴纳的税算这个月吗
您好,是的,算在这个月的
那税务局叫我哪个季度是发票就是哪个季度的什么意思啊
您好,不理解您说的是什么呢?
税务局意思,哪个发票当时在哪个季度申报的还要对应在哪个季度
您好,你申报时对应那个季度,更正申报,但是你入账,肯定时入到当月呢,难道还能倒回呢个月份入账嘛?
就是不懂哎,那我是要更正报表吗
您好,需要更正报表。反正税局让你怎么操作就怎么操作就好了。
现在税务局说不可以更正,只可以补缴,我没弄明白什么意思
不更正怎么补缴呢
您好,估计它说的是一样的意思吧。
或者他是不是给了你补缴的通知书?上面核定了金额了的呢?
如果我更正了,那岂不是和我之前的账对不上吗
是的,所以之前的账要做调整
这个月红冲,是对的吧
您好,是对的。这个月红冲