同学你好 可以,你用一个往来科目核算一个业务就行
老师,货款计应付账款,与货款无关的业务,像加油卡预有这些,是不是要记其他应付款
老师,我司是外贸企业。代工厂进口货物,报关单是双抬头的。进口货物入账时借其他应收款-工厂,贷其他应付款-国外公司。其他应付款与其他应收款我是否需要入美元金额汇率?
您好,老师!不是购进与营业有关的才放应付账款吗?公司购入办公用品、电脑、空调那些不是挂其他应付款吗?怎么区分哪些放其他应付款和应付账款呢?
1·多选题】下列各项中,关于现金折扣,会计处理的表述正确的有()。 A.购买方在偿付应付账款时将实际发生的现金折扣冲减财务费用 B.购买方在购入商品时将现金折扣直接抵减应付账款 C.销货方在确认销售收入时将现金折扣直接抵减收入 D.销货方在取得价款时将实际发生的现金折扣记入财务费用 2·单选题】 (2017年)企业未设置“预付账款”科目,发生预付货款业务时应借记的会计科目是() A.预收账款 B.其他应付款 C.应收账款 D.应付账款 3·单选题】当企业预付货款小于采购货物所需支付的款项时,应将不足部分补付,此时应该借记的科目是() A.预付账款 B.应付账款 C.其他应付款 D.其他应收款
老师,这个新接手的公司预付账款和预收账款金额都很大怎么办?公司是做货代的,收完货款然后再付出去,写的都是预收和预付,之前的会计没记主营业务收入这个科目,这样记账有问题吗?其他应收款和其他应付款都是以前付给员工交车险之类的,这个能这样挂着吗?
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
没明白,是全都记应付账款好呢,还是分开好
货款计入应付,其他的你可以用其他应付或者其他应收
哦,好,谢谢
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