同学,你好 对方可以凭借发票联的复印件认证,不用重开
往年专票重开,税局需要原发票与抵扣联,但抵扣联丢失且未认证,可以只能发票联要求重开吗
我司开出的专票,抵扣联和购买方记账联丢失了,跨月需要怎么处理?可以红冲重开吗?
我们开具的专票有问题,对方只退回了发票联,抵扣联给丢了,但是可以确定对方没有抵扣,现在要把错误的发票开具红字信息表后开负数发票冲红,然后重新开具,丢失的抵扣联有什么办法补救吗?
酒店开错了专用发票,我要求重开,但是遗失了抵扣联,酒店以三联不齐拒绝红冲。请问1.在没有抵扣联的情况下我能否重开?2.酒店是否能以三联不齐为由拒绝我重开?
老师开出去的销项发票被对方搞丢了,要求重开,对方未抵扣 , 发票联和抵扣联不见了 能红冲重开吗 对方需要写说明吗
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
不是的,税局查买方账,往年专票上缺东西,需要重开发票,但重开发票卖方税局需要提供原发票发票联与抵扣联,但买方当时没有抵扣,抵扣联已丢失,只能提供发票联
同学,你好 那你现在是想做什么?是缺东西想要补开发票吗?
是的,重开往年专票,缺没有抵扣的抵扣联
同学,你好 重开发票是需要把之前的发票红字,再重新开具的 如果只是漏开,可以重新开一张漏开的,原来的发票可以凭借发票联抵扣
不是漏开,是开好了,当年没事,但今年说发票上没有备注,税局要求重开,项目是老项目,不用抵扣,所以也就没有留抵扣联,但当时开的是专票,要重开的话也必须开专票,所以要求要有发票联和抵扣联
同学,你好 那你可以要求对方公司开具红字发票,你的发票联和抵扣联是不需要还给对方公司的,因为你已经入账了
但对方税局说开负数发票必须有所有联次,要不验旧通不过,我不太懂验旧是什么意思,但只提供发票联不行吗
同学,你好 你说你已经入账了,不可能从账薄里面把这张发票撕下来给你,税务局没有这样的要求
也就是说税局验旧不需要抵扣联吧?
对方开红字冲销,需要有往年没抵扣的抵扣联吗
同学,你好 如果你入账了,就不需要 如果你没有入账,你就需要把发票全部还给对方
往年的发票联入账了,抵扣联没有认证入账,而且已经丢了,怎么办
同学,你好 那就是已经入账了 你这边需要和对方协商
那没有认证抵扣可以在网上查询出来吗
同学,你好 只有你自己能查到
发票红冲后,验旧时,未认证的抵扣联已经丢失,怎么办
同学,你好 凭借其他联的复印件抵扣
不是的,我的意思时发票验旧,未认证的抵扣联丢失且没有复印件,能否验旧
同学,你好 可以验旧