你好,同学,这个要调整调整过来,调整供应商
老师好!我公司的实际现金余额和账上的现金余额不一致,看了之前的账是钱付出去了没有取得发票也不做入账导致的,现在要怎么处理呢
老师,之前都是贷账公司做账,现在接手,发现1月份有一张发票和银行支出费用不一致,现在导致应付账款,一个公司未付,一个公司多付,要怎么处理
建筑企业原来没有什么成本票虚开,都是代理记账,差不多都是亏损,现在拿到自己手里,我现在是把账弄的和报税上一致再往下做吗?之前7月有银行贷款,代理记账并未提现,我现在补记上了,往来科目余额过多怎么办,(我们老板两个公司,A公司贷款,直接付了B公司的货款)
你好,刚接手一家广告公司,现在要做1月份的账,以前付的款1月才收到发票,请问要怎么做\'账务处理,
老师,21年12月我们公司收到一张发票,未付款,22年1月通过公户付款,但是 想现在查账发现,外账会计把这笔支出记了库存现金,现在银行的这笔已经转出去了,要怎银行这一笔,两家公司都是老板的?
你好,我们两个股东,比如合计凑了40万开店,加上这40万,账上是73万。那么我们应该怎么分红?
老师,你好,请问新公司做账做到后面为什么材料越来越多,是因为增值税按税负认证的吗,有避免这种的办法吗
老师,请问企业开办期间的转账手续费,直接入到管理费用-开办可以吗
@答疑老师(不加私信) 筹建起的房屋租金和押金也进管理费用吗
工商年报里填写补缴的缴费基数吗
老师,我要作废申报去年的企业所得税年报和四季度季报,电子税务局里,只有更正,没有作废,怎么办?
个税系统因入职日期选错,25.3月入职,但选成24年3月,多了2个月的免征额1万,造成当期有个税,但是未产生个税,是在5月将入职日期改成正确的就行,还是得更正前两期报表呢
老师,您好!私企法人转入20万,应该怎么入账?
老师,工商年报人数是不是12月份的人数?基数总和是1到12月份所有人的总和吗?可以随便填个大概吗?不准有没有影响?
作业要求: 根据A的商业模业,写出来以后业务的会计分录及纳税逻辑。 1、工厂销售给A,写出主要的会计分录及双方缴纳税收的种类; 2、A销售到药店,写出主要的会计分录及双方缴纳税收的种类; 3、A销售到线下门经销商,写出主要的会计分录及双方缴纳税收的种类; 4、A线上新零售,599创业模式,写出来相关账务处理流程及纳税种类;
怎么做呢
你好,同学 借应付账款-多付 贷:应付账款-未付
摘要写调整账款,可以吗
你哈,同学这个是可以的
好的,我应该可以在这个月调吧
可以,这个月调整就行了