你好!请问你们开了发票给他们吗?
我们公司正处于发展中 公司没有钱 我们隔壁公司就以货款的形式转钱到我们的对公账户 其中我们与他们签订了协议之内的 等后面我们有钱了 把之前的协议作废 把钱再还他们 并支付他们一定的利息 现在他们公司用另外一个银行账户转给我们的公司的钱 这个钱 要我们在15天之内归还给他们 请问老师 归还的钱应该转他们哪个账户?
老师,出租了两个办公室给其他公司、但是对方一分钱都没有支付给我们,我需要在账上做吗,还是等收到钱之后在做
公司要买一块地,款项已经支付了,最后没买成。对方没有钱退还给我们公司,然后公司起诉他们。收到法院转给我们公司的钱怎么做账?这笔钱当时未从公司账户出。
老师,我们的办公室交了一年房租,现在有其他人想租我们办公室,并愿意给我们支付一定补偿金,这个补偿金怎么做账呢,需要交税吗
老师我们公司帮别人交社保,钱打到账户上了,我做分录是借:银行存款,贷:其他应收款。但是每个月都自动从账户上扣了,但是我一直没有做账,所以现在账上还是之前他打给我的那些钱,我要怎么给他冲平
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
老师,企业从境外所得已在境外交所得税为什么能抵境内的应纳税额呢,境外的都交给国外了,又不是交境内的哦
老师消费税什么时候用组成计税价格
老师持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章为什么是在背书人签章栏签章,持票人不是被背书人吗
某企业2X20年5月份发生下列经济业务: 1.企业购入甲材料6000千克,单价48元,乙材料 4000千克,单价98元,增值税税率为13%,材料未到,款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料,用途如下:生产A产品领用甲材料 1000千克,乙材料500千克;生产B产品领用甲材料 600千克,乙材料200千克;车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入,按实际成本核算。 5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款 4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资 340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求:编制上述业务的会计分录。
老师,银行按规定加收的罚息为什么不是行政罚款,而签发空头支票就是呢
请问是帐益达记帐软件吗
办营业执照时候密码也不记得了怎么办
你好我想问下,我服装店营业执照几年前就没有了,都不记得营业执照上的编号啥的怎么在国家企业信用信息公示系统上操作呀
没有的,但不知道对方得不得给我们,我们当时只是分租出去,领导说让我账上要体现,但是我又没有收钱,又没有给人家开发票
账上体现那就要每个月计入收入挂他们的应收账款
可不可以不挂呢?等他们把钱给了才做
企业会计是按照权责发生制做账没有收到钱也应该做账哦
好的哈。我现在补上可以吗?他们之前没有给财务说还有两家公司房租没有给我们
这个是可以补的哈
好的,老师年底必须把其他应收款-备用金冲平吗?如果有些借款,他们发票要一月才给我们,也是开的1月发票 没有在12月收到,这种就不能在12月冲他的备用金借款
这个没有规定什么时候一定要冲平,收到钱就可以冲平啦,但是站在公司角度最好是尽快收回其他应收款。挂他们的其他应收款应该是其他应收款--某某公司哦
我是说的员工日常备用金
员工预支备用金分录是吗