你好,可以现在借管理费用研发费用,贷研发支出
老师,就是我在研发费用计提本月工资的时候,是借:管理费用-工资,研发支出-费用化支出-研发人员工资 贷:应付职工薪酬,我们是有项目的,那么这几个项目我该怎么录入分录呢
前几个月,研发技术人员的工资计提时候借方挂了 研发支出~费用话支出 期末没有结转,我现在应该怎么做
研发支出 举例,计提工资时,是研发支出—费用化支出—工资3200。 实发只有2875.22。 社保单位部分236.78,个人是88。 社保做账 研发支出—费用化—社保236.78。在结转的时候,怎么结转?计提工资加社保单位部分一起结转?正常应该是应发工资加单位社保,该怎样做账?
老师,公司把员工的个税分担错了,A的个税分到了B和C上,总数没错,然后因为已经结账了,就让员工私下转了,这样的情况会被查吗?
老师好,这句话是什么意思,不太懂,能解答一下或者举例说明一下吗,谢谢老师
老师,印花税没有做税务核定是不能按期申报吗?
老师,入外国国籍,,在中国生活的人,帮助企业销售产品,那公司回扣,这个回扣钱可以直接打入个人账户吗?具体怎么操作,国外佣金怎么算
老师附加税必须计提嘛
老师,企业收到失业保险返还稳岗费,是冲减管理费用还是计入营业外收入呢
老师,发票内容开错了,例如,中介服务开成推广费了,这属于什么行为,会有什么处罚吗?
老师,交易性金融资产,它属于现金资产,为什么不是外币货币性项目?
房子价值90万,抵扣给材料商付90万的材料款,材料商指定购买人卖了60万,购买人转进公司公户60万,公司转给材料商,相当于90万的材料款已付清,那我们公司应该叫材料商开票90万还是60万?
7-9月份第三季度填报表的时候要填已记入成本费用的职工薪酬这个金额是填1-9月累计数还是填7-9月份的金额。实际支付职工的金额也是填累计数还是7-9月份的金额。
把前几个月月的研发支出汇总结转一次么?
嗯嗯,把之前的汇总一起结转