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是不是这个付款和收到发票要记2笔分录?我把发票和付款的回单贴在一起了

是不是这个付款和收到发票要记2笔分录?我把发票和付款的回单贴在一起了
2020-11-16 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-16 17:34

你好 是的。 比如你是先付款    在收到软件 你要做 借应付账款贷银行存款 后面附回单 。      你做费用做借 管理费用- 软件费贷应付账款  后面附 发票就行里    

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快账用户8868 追问 2020-11-16 17:36

这个可以同时做在一张记账凭证上的吧

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齐红老师 解答 2020-11-16 17:39

你好 比如你马上付款    同一个月收到了 你可以一起做    

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快账用户8868 追问 2020-11-16 17:44

那我前面那个劳务费的问题怎么做?还有待摊费用怎么平

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齐红老师 解答 2020-11-16 17:47

你好   我现在    要问下你去查那个待摊费用科目没有 ?  你挂的是什么钱 ? 是员工工资吗?  ; ;劳务费之前用的 是发票形式。 你就得做 :借   管理费用-劳务费 或者成本-劳务费  贷银行存款   应交税费-应交个人所得税   缴纳 个税 :借   应交税费-应交个人所得税贷银行存款   

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快账用户8868 追问 2020-11-16 17:55

在我这个系统里我没做,就是有挂了期初余额,后面也没有,就是这个月有收到发票

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齐红老师 解答 2020-11-16 18:17

你好   你是说的待摊费用这笔吧   。        你待摊费用需要给我说下 这个是挂的   啥  我才好判断科目 。  劳务费这个 你明白了嘛     

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快账用户8868 追问 2020-11-17 11:53

老师我这里可以直接这样做吧,就不要做应付账款科目了

老师我这里可以直接这样做吧,就不要做应付账款科目了
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齐红老师 解答 2020-11-17 11:54

你好 1. 可以的。 如果你只是买来马上就付款 取得软件的。  直接做贷方银行存款就行了。 不需要去挂应付账款科目了     2. 财务费用  转款手续费 走财务费用   这个是对的  

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你好 是的。 比如你是先付款    在收到软件 你要做 借应付账款贷银行存款 后面附回单 。      你做费用做借 管理费用- 软件费贷应付账款  后面附 发票就行里    
2020-11-16
直接在发票上签字就是了,为啥还要写什么报销单?
2023-04-17
您好,这个确实是不太合理的
2023-08-25
报销单是和发票放一起。付款申请单和银行回单放一起
2025-02-23
您好,建议分开做账,8月的付款先挂应付/预付账款,9月收到了发票,在9月入账,同时冲8月的应付/预付账款。
2020-10-10
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