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老师,税局来电说2022年当时给的加计抵减优惠的部分,要企业自查是否计入营业外收入,没有的话要调报表。我9 月申报时同步更正调整企业2025年6月季度所得税相关申报,我的是小企业准则。那我就调到营业外收入。可以吗

2025-09-02 21:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-02 21:17

可以。按小企业准则,加计抵减优惠可计入营业外收入,需按要求更正报表。

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快账用户3912 追问 2025-09-02 21:22

然后我在9月份的账面再调整。

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齐红老师 解答 2025-09-02 21:26

对的,这样做可以的

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可以。按小企业准则,加计抵减优惠可计入营业外收入,需按要求更正报表。
2025-09-02
同学你好 可以的 计入营业外收入就行了 但是营业外收入要交税的 你们这个有红头文件说免税了吗
2021-02-25
同学你好 你们有红头文件证明是免税的吗
2021-02-25
你好,你可以先调整,调整之后你之前申报的数据肯定发生了变化呀,那么税务局如果说要求你去更改,那么你就必须更改了,如果说没有要求你直接可以在更正当年作为差错调整申报处理,
2021-02-27
你好,增值税的话像应交税费,他要记到营业外收入里向企业所得税的优惠啊,你按照优惠之后应该缴纳的所得税计提就可以。
2022-03-31
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