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有一笔费用是环评费,先银行存款付了3万,发票开回来5万,其余2万挂往来,请问怎么做?

2020-11-16 19:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-16 19:48

 你好   你们是什么类型的企业       这样好判断  计入什么科目去    

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快账用户2284 追问 2020-11-16 19:49

我们是私立医院

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齐红老师 解答 2020-11-16 19:51

你好 先支付的做 :借   预付账款 30000    贷银行存款   30000  收到发票做 :  借管理费用- 环评费 50000 贷 预付账款 30000   应付账款 20000

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 你好   你们是什么类型的企业       这样好判断  计入什么科目去    
2020-11-16
你好,开票的确认收入,未开票的计入预收账款,支付了未收到票的计入预付账款
2022-02-16
嗯嗯,就是那样做的呀
2023-01-09
同学,你好,没来的时候 借:制造费用-暂估2 贷:银行存款2 收到发票: 借:制造费用-暂估-2 贷:银行存款-2 再做一笔正数就可以了
2022-05-14
2月份正常入账不用管,后面退回去就把前面这笔业务补充,然后按回来的发票入账就行了。 2月份还是2月份那笔凭证后面还是放原来发票没有变化。
2024-03-13
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