你好,同学。 你这相当于出售,但一部分钱从居民收取,一部分从政策收取,你这属于补贴销售价格的补贴,直接计营业收入处理的。 你是按全额开。不是差额。
老师我们公司有代收水费业务:以很低的价格向居民收取,其余国家一年给予补贴!国家补贴应该怎么做账?如何给国家开具发票?发票项目怎么开?差额计税肯定是不用交增值税的,这样会有风险吗?
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
老师,我们公司有进出口业务,发生业务有开票给国外公司。问题一,这笔发票要怎么做会计分录??问题二,收到发票这笔款项又怎么做会计分录?借应收账款贷主营业务收入(这笔不用体现应交增值税-销项税额)吗?收到这笔款项的差额计入财务管理,是跟根据什么来计算的?借银行存款贷应收账款差额做财务费用汇兑损益
老师,我们公司是一般纳税人,有进出口业务,问题一,开票给国外客户税率是跟我们国内税率是一致的对吗?按发票入账,借:应收账款贷主营业务收入贷:应交增值税~销项税额,这样做对吗?问题二,我们有进项发票回来,进项发票不像一般企业需要做进项认证抵扣是吧?是应该拿着进项发票和报关单去相应的部门申请退税是吗?退税到账有怎么做会计分录?
老师,车辆购买价格是50万,购置税是6万,入固定资产时怎么写会计分录
老师,关于承兑背书,比方背书是A公司,被背人是我公司,然后转让背书人是我公司,被背人是B公司,我们与A公司才有业务往来,被背人B公司帮我承兑贴现,这样的话是有什么手续才可以的
老师:请问一下我们公司从个人手里租来的写字楼办公,对方给我们代开了租赁发票,这个我们公司需要缴纳印花税吗
朴老师,本题业务1的这个调整抵消分录怎么理解?理解不了,求老师指教
老师,麻烦问一下公司跟私人租车需要什么手续?
自资产开始计提折旧、摊销起,在“税收折旧、摊销大于一般折旧、摊销”转变为“税收折旧、摊销小于等于一般折旧、摊销”时,仅在当年剩余申报期按“税收折旧、摊销大于一般折旧、摊销”最后一期情况填报A201020表,次年起预缴申报无需再填此表。 以公司购车为例,2025年二季度一次性扣除后三季度起税收折旧小于一般折旧,2025年剩余季度需按规定填报A201020表 。2026 - 2029年季度预缴时通常不填A201020表。但年度汇算清缴时,需在企业所得税年度纳税申报表(如A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》 )中,对会计折旧与税收折旧差异进行纳税调整。。 以上说得正确吗
老师您好,定额发票上面印制时间是2019年,这个有有效期吗?对方过发票不是2025年印制的,但是现在税务局都没有印制定额发票了,都是数电发票
老师 如此图片 下面这张4月11 公司美元户进来一笔国外客户打来的款项 当天又转入了公司的人民币账户 这笔美元 对我该怎么入账呢 按当天的汇率转成人民币吗
老师,地毯维修发票开什么明细
推广公司的成本大头是工资,那推广人员的工资入账入哪里?能帮忙列个分录吗? 然后员工报销的费用也是入成本吗?还是说销售费用?
是村委会给补贴
我们先垫付,这如何做分录?
借,其他应收款 贷,银行存款 后面收到冲减其他应收款,
老师:单位与村委会签的是饮用水管网的经营管理权(包括自来水维修费、工资、跑水费和损耗费),但开发票只开自来水管道维修费,这样可以并作收入,差额征税吗?
如果说你是饮用水的话,你真的是可以享受差额计税的呀,但是你的发票就开这个销售饮用水呀,而不是维修。
对方不同意怎么办?
你这个就看合同啊,合同签的是什么呢?发票就要开什么的
合同签的就是上面我所说的内容!如果开的是自来水管道维护费(年),能否按照差额计税呢?
如果这一块不并入的话,我们的水费是亏的!
亏损还能不能选择差额征税了?
你不管是盈利还是亏损,你这个销售自来水都是可以享受差额计税的,但如果说你是这个管道维护,那么你就不可以差额计税,你就是按正常的开票收入交税。