你好 内账的话 是不是之前售楼部 对应的房地产之间 是单独来核算。 所以挂了一个其他应付款 。 你可以看看你们内部内账具体的核算要求。
你好,老师我想请教一下您,我们公司销售材料+安装服务。包工包料的,但是不生产材料,你看我做的会计分录有问题吗。外包给其他人做,支付工地上个人工资,还要支付在工地上房租,计入什么会计科目,我们公司内部员工在工地上住房房租计入什么会计科目
老师,我工作的房地产公司为什么收到客户房款外账上计入预收账款,而内账上计入其他应付款意思是借售楼部的款,为什么内外帐计入的科目不一样呢?
老师,我们公司是一般纳税人,代理公司给我们公司做账时,把已收到但尚未开票的货款计入“其他应付款”科目,而不是计入“预收账款”说是计入预收账款就当月要交增值税,作为无票收入报税.请问对吗?还有把我们支付给供应商的货款但没有收到进项发票的计入“其他应收款”,而不是“预付账款”,这种做法也是不准确的吧?
老师,我们市场的停车费,平时收的都是入公司公户那里收的,公司公户,外账会计那里另外做,钱不入我内账的账户,但是老板叫我也要入账,那我借方入什么科目,其他应收款 吗
老师好!请教一下,我公司销售设备,收项目合同约定前期预收款,会计做的入账分录为:其他应收款--外部客户--××公司,贷方金额;请问这样处理正确吗?合规吗?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
不是得老师,售楼部不管钱的事,房款都是直接交给财务的
你好 那你们内账处理为什么要挂一个其他应付款 是因为售楼部那边销售了 因为还没有做收入 所以 内账只是暂时挂一笔其他应付款 后面 取得了收入在冲 其他应付款
谢谢老师啊!我想再问一下,为什么外账要走预收账款和内账不一样呢?
你好 有可能内账的处理与你们外账考虑的不一样 。 所以才会有内外账的处理差异