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这题的赚的差价缴税,能写一下分录吗,因为我没懂不含税赚的钱是1500元,没明白

2020-11-17 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-17 17:39

同学你好,那是面值1500,不是赚的差价1500啊

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齐红老师 解答 2020-11-17 17:42

同学你好你看一下吧。。

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同学你好,那是面值1500,不是赚的差价1500啊
2020-11-17
同学你好,那是面值1500,不是赚的差价1500啊
2020-11-17
勤奋的同学你好呀~ 因为在前期产生亏损时,是计入应交税费的借方,减少了负债,意思是如果不超过一年,是可以抵掉的;但是现在超过了一年,超过一年的亏损是不允许再扣除的,那么在原来抵减了应交税费就是抵减多了,所以现在要计入贷方去把税补回来。 同学理解一下哈~有疑问我们继续交流
2021-08-27
你这个表发出用的什么方法?看表差价不是很明显
2021-11-25
对的,是的,不需要做的。
2022-11-19
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