你好 借银行存款 贷 其他应付款-XXX 支出的时候相反分录

我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借:管理费用 贷:银行存款,后来我去社保局打单子的时候,才知道我们这边是次月初缴纳上月社保,而且她也没有通过应付职工薪酬核算,我现在要怎么调账呢?去年已经结账了,今年我已经反结账到1月了,但是1月的那一笔我不知道怎么调
老师你好,因公司之前有人员工怀孕了要离职,然后说好补她两个月工资,然后生后的生育津贴会还她,我现在要申请生育津贴了,我的垫付日期跟金额要怎么填合适呢?之后收到这笔津贴然后要退给他我要怎么做账分录呢?
老师之前很久离职的会计19年挂靠社保在我们这,20年没有买,现在她申请的生育津贴社保局是打到我们公司,这是为什么?然后银行收到款,我又要转账给她,怎么做账呢?
老师我们公司补贴员工生育津贴50天基本工资 共是3016.67元,社保局给了12079.3元合计是15095.97元此前已经发了基本工资总额为5430元,后来她教育请假好几个月扣除社保费2800.1元,压1000元,我要怎么做账呢?反正后面是其他应付款余1000,但是前面的这些怎么进科目呢 我已经做了123步,其他的不会做 请老师分析分步解答
老师,我们公司发放生育津贴是这样的,员工休产假,我们企业帮员工去申请生育津贴,在员工休产假期间,公司不支付工资。但是呢,把员工的生育津贴提前由公司进行发放,等到将来社保局给的生育津贴下来了,公司会把公司提前支付的那部分扣除,然后把余款发放给员工。请问这么做有问题吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
我好奇,为什么离职那么久了,生育津贴还打到这个公司?她的社保只买到19年6月
社保局一般是拨到公司的
不是,她离职后也去别的公司了,是为什么拨到前公司?
可能是她的信息还没有改变