同学你好,有余额正常,代表有在制品

你好,我想问下,资产负债表中,存货为什么包含了生产成本制造费用,这两项都结转了没有期末余额了,还有,利润表中,营业成本没有,我这是门窗制作安装,成本不是记录生产成本吗,营业成本怎么填
老师,我生产成本有余额对吗?,那我的利润表里,这些有余额是代表还没生成成本费用
老师,请问我科目余额表中的本年利润和自动生成的利润表中的利润总额不同,这个产生的原因请问有些什么啊?
老师,这月没有加工成本,产生的制造费用月末结转到生产成本了。然后生产成本借方余有余额对?
老师,我们工厂发生的5万块电费计入了制造费用,然后有结转到,生产工成本电费里,现在科目余额表项目里有一笔,生产成本借方余额,5万,这笔还要结转吗,分录
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
那我要把这些余额冲掉,我是对应什么科目
这个是不是就是存货系统余额,与我总账存货科目余额不一样,
同学你好,如果你们有在制品有余额是正常的,不用调
那就是对不上
你说什么和什么对不上