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我公司2019年开了一张4160的普票(3%),因为要退对方3280元,所以开了全额4160元的红字发票,但是差额880元重新开了正数免税发票.( 我们今年疫情免税),现在880的税额怎么入账??

2020-11-18 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-18 11:44

您好 这个重新开具880元的发票,是要按3%计税入账核算的。

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快账用户9136 追问 2020-11-18 11:47

老师,那这个税额还是放在应交税费—应交增值税里面吗?还是放在营业外收入呢?

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齐红老师 解答 2020-11-18 12:03

这个税额计入应交税费-应交增值税科目。

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相关问题讨论
您好 这个重新开具880元的发票,是要按3%计税入账核算的。
2020-11-18
同学你好 附表三的免税那里需要填写的
2020-10-19
您好 把免税发票作废 然后再开1%的发票
2022-06-15
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税销项, 借应交税费,未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借银行存款贷应交税费,未交增值税。
2020-09-02
您好,当然在进项转出,账也要跟着发票做,红字分录和蓝字分录, 增值税申报要进项转出和勾选进项发税,红票开了不转出就锁死了
2024-06-28
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