您好,这笔分录这么做没错。
7月份申报增值税未开具发票收入,6月的账是这样的,对吗?6月发票没有开,
6月份收到一笔款给他开了增值税专票,然后7月份对方说开错了,给他开具了负数发票和新的发票,但是7月份这两张发票没有入账,现在能补做账吗?
6月份20万没有开普通增值税发票,申报增值税未开票收入20万,7月份补开6月份发票20万。7月份这20万增值税应该填到那一栏
6月份开了销售发票,7月份才发货,款项还没收到,可能7月也可能是8月,6月还没法算成本,但7月要申报增值税,有开票记录了,这种情况收入是做几月?
6月份开了销售发票,7月份才发货,款项还没收到,可能7月也可能是8月,6月还没法算成本,但7月要申报增值税,有开票记录了,这种情况收入是做几月?
嗯,就是以前的账本是做错的,我进行调账,然后呢,调出来了20多万的利呃,主营业务收入,这种情况下,我怎么处?你能让他不交税如何?再接着往下调
门窗订制安装公司,销售业务是先签合同交定金,施工完了就收尾款,有些合同当月不能完工,或者客户拖欠尾款的,销售人员就按实际收的钱(定金或部分货款)来算提成,供应商那边也是先付定金,货发齐了再付尾款,直接发到施工现场,我要怎么做这一个环境的会计分录
把自己的库存商品卖给自己。变为固定资产,具体的分录应该怎么做?
1.境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国外,那么增值税是免税的,2..境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国内(),那么增值税是是6%吗
老师您好,一般纳税人公司所得税缴税政策是怎么样的啊
这种发票,需要计算出税额,抵进项税吗?
老师您好,开服务类的发票怎么结转成本
老师你好!我昨天给工人发工资是5460元,我看一下要交13.8元的个税,我就改了,就报了,5000元,然后今天他说不干了,让我给结清,这个钱我应该给他怎么发合适呢?
企业跟对家签署了一份对赌协议,若未完成协议约定中的代理销售额,则需支付对方100万保证金,请问没完成代理销售额的情况下,支付给对家的的这个100万保证金,可以要求对方开发票吗?对方目前没有相关的服务经营内容也无相关税种
老师您好,小规模公司开房租的发票,季不超30万免增值税,用交房产税、土地增值税吗?
7月份税款缴纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 是吗?
我7月开出的发票要怎么做呢?
是的,缴税的分录没有错。
7月份开出发票分录也是这么做。
6月份确认收入就把发票的数字写了,7月份把发票开出来还是这样,增多了?
信息技术服务的,在主要业务收入—提供劳务收入下是吗?
你们没等开了发票再确认收入吗?
没有,7月份申报是未开具发票申报
税款是报上去了
你们这是特殊行业?先报无票收入,再开票?
没有,一般企业
如果一般企业来说,既然在六月份已经确认收入和税费了,那七月份即使开票了也不应该再确认收入了,要不然就会重复了,那主要是8月申报7月税的时候申报表收入那你需要填数
填表一的时候,你需要在未开票收入那填上负数的收入,要不然你表上的收入会多。
是的,发票开具那边填正数,未开具填负数,那发票开出去要怎么弄啊?不用做,发票放哪里去
可以把发票附到六月的凭证里面,别的地方也没有好放的地方,或者说你干脆再账上再把之前确认收入的分录红冲了,就当开了负数发票了,在7月再重新做一笔确认收入的分录。
嗯嗯,懂了,谢谢
没事,别客气,如果满意帮忙给个五星好评,多谢。