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资产负债表的往来款,其他应收款,期初有余额,期末没有余额,记账凭证记载是冲销往来了,但不是用货币资金冲销的。请问要在现金流量表里提现吗?具体怎么编制?

资产负债表的往来款,其他应收款,期初有余额,期末没有余额,记账凭证记载是冲销往来了,但不是用货币资金冲销的。请问要在现金流量表里提现吗?具体怎么编制?
2020-11-18 19:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-18 19:23

同学你好 不需要在现金流量表里边体现 因为现金没有发证变动

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同学你好 不需要在现金流量表里边体现 因为现金没有发证变动
2020-11-18
如果在资产负债表内表示应付账款的余额,不应该将内部往来的负数余额与应付账款的正数余额相加。因为内部往来是一个内部科目,用于核算单位内部各部门之间的往来款项,而应付账款则是用于核算单位与外部供应商之间的往来款项。两者在性质上是不同的,因此不能简单相加。资产负债表中的应付账款应只反映单位与外部供应商之间的应付未付款项,即60000元。 填写债务明细表时,内部往来通常应以其实际金额填列,无论是正数还是负数。这是因为债务明细表旨在详细反映单位的债务情况,包括内部债务和外部债务。内部往来作为单位内部的债务关系,应当在明细表中得到体现。  资产负债表往来科目是负数的直接重分类成正数
2024-04-23
同学你好 1、请教老师们,本月的(资产负债表)的(年初余额)是等于期初余额吗即上期的期末余额。 答:等于1月1日的余额,与上期末余额不相等(除了一月份外) 2、期初是上期末的意思。比如现在10月份,期初余额是9月末。年初余额是1月1日也就是上年末的余额。
2022-10-30
您好,本年的年初余额,等于上年资产负债表相应科目的期末余额,所以直接从上年年末取本年的年初余额。
2022-10-30
你好,这个不能直接倒退的,因为预付账款是个余额值,就是按照现金流的采购付款,这里面有现付款的情况,就是不通过预付账款科目的
2020-12-04
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