您好,可以先记入其他应付款,然后有钱了在把其他应付款冲了。
公司去年成立的实收资本为零,老板一直用自己的钱往公司投入都记不到了其他应付款,员工开支每月开支八万多没有从公司银行中账户走,老板说是他个人给员工开支了,所以我把这笔账挂到其他应付款可以吗正好充老板的帐。说明(他这个公司是咨询业,成本就是人工,借:主营业务成本贷其他应付款工资,可以吗?我是代帐的
老师,建筑公司2020年8月成立,认缴1千万,没有实缴。2020年12月中标一建筑工程施工项目,外经。老板一直垫支了六百多万,收到老板的钱都是借:银行存款 贷:其他应付款-老板,日后这些垫支的钱转为实收资本的,分录是这样做借:其他应付款-老板 贷:实收资本-老板 吗?然后还要怎么做呢?
公司是个人独资企业,主营汽修保养等,平时购买配件的成本都是老板从个人微信或信用卡就直接支付了,没有对公转账,还有工资是对公账户发的,但账户不够钱发放工资时,老板又从其他个人账户转账进对公户,以上财务做账都是挂法人其他应付款下,年底了现在要怎么冲平其他应付款这个科目?
老师,请问,我公司是做工程的小规模纳税人,我们承包了项目完成后,开票给甲方是:借:应收账款,贷:主营业务收入,应交销项税额,但是这个是没有进项票的,所以我现在都是暂估入账的,借:主营业务成本,贷:应付账款,现在我这个应付要怎么样才能冲减掉,收到甲方的钱给施工队了,付款是直接公司借款的形式转到老板账户支付的,借:其他银行收款,贷:银行存款,那我其他银行收款又要怎么样冲减呢?
老师,请问,我公司做工程的小规模纳税人,因为没有进项发票,所以成本就暂估,而且以后也没有票,收到甲方的款后,老板从公司账户以借款的形式拿钱出来付给施工队,施工队也是没有发票给到我们的,这样的话,我要把应付账款跟其他应收款冲掉的话,我可以这样做分录吗?老板取钱出来:借:其他应收款,贷:银行存款,实际支付出去了,红冲暂估的成本,再做一笔:借:主营业务成本,贷:其他应收款,到了所得税汇算清缴了,就把这个付出去的钱做个纳税调整,可以吗?
假如,发现24年每月的货款利息做成了往来,现在汇算清缴还能改不?帐怎么处理
老师您好,生产空调的厂家销售自产空调并负责安装,增值税按照(兼营)适用不同税率开票吗?
如果工厂生产不饱和,比如有两个车间,a车间生产c产品,b车间生产d产品,这个月因为没有d产品的订单,只有c产品的订单,所以只有a车间在生产,b车间未生产,那月底b车间的员工工资及水电费怎么分摊?是分摊到c产品上嘛?
你好老师,销售方销售设备,没验收之前,想先开部分发票,这个怎么入账呢,会计分录怎么做呀
第六题怎么解,请问老师。
老师,我作为新公司财务+出纳,去银行开户,财务负责人留的是我,会不会有分险以后。如果我想离职,我需不需要去银行改过来。
老师您好,社保缴费的截止时点和个人所得税的缴税时点是什么时候。是这个月的月底之前完成就行吗。不是申报,是缴纳。。。
无票支出,汇算清缴需要调增按100%交么
老师您好,这个题不懂,麻烦耐心棒解答下。谢谢
老师结账前如何自查,账务有没有做错?应从哪些方面入手,希望老师解答详细些,新手会计,谢谢