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老师你好,我咨询一下,我们上个月预付了一笔款项,现在收到了发票,但是尾款可能暂时不给,这笔账该怎么做

2020-11-19 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-19 09:40

同学你好!预付的话    借:预付账款     贷:银行存款 收到发票 借:库存商品等      贷:预付账款(冲回)            应付账款(尾款)

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快账用户4510 追问 2020-11-19 09:41

老师,我们这个是买了财务软件的款,是不是借:无形资产 贷:预付账款 其他应付款

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齐红老师 解答 2020-11-19 09:42

哦哦    软件的话    是无形资产 不过最后一个    是应付账款哈

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快账用户4510 追问 2020-11-19 09:43

应付不是大多都是主营业务的款吗?

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齐红老师 解答 2020-11-19 09:45

不是的啊。这个不是这样规定的 如果尾款是你们公司员工垫付了的话    才是其他应付款 现在就是欠对方单位的钱    计入应付账款啊

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同学你好!预付的话    借:预付账款     贷:银行存款 收到发票 借:库存商品等      贷:预付账款(冲回)            应付账款(尾款)
2020-11-19
借:库存商品 增值税-进项 贷:银行存款 应付账款 本月 借:应付账款 贷:银行存款
2024-10-17
您好!请问开不了票的原因是什么呢
2022-09-23
借管理费用贷预付账款。
2020-12-25
你好同学,那你得要求物业再把这个钱转给你,这样你就可以通过,嗯,其他应付款这个科目把这个账给平掉了。
2022-05-23
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