要正规出口 %2B 退税,必须含税拿货,但给客户报价不用加 13%。 含税进货拿专票 → 才能退税 实际成本 = 含税价 − 退税 %2B 国内杂费 你成本只多一点点杂费,不是多 13% 有进出口权也一样:要退税就必须含税 一句话: 报价不用加 13%,按「含税成本−退税」算 FOB 价即可

老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
一直有一个问题,百思不得其解,希望老师给我解惑:我们公司是一般纳税人,平时记账都是价税分离的,像原材料购入的时候,都是按照发票的除税(13%)的金额记账的,这样算出来的成本,我们一般都是核一个不含税的价格比如12000,然后如果客户不开票的话就是这个价格,如果开票的话,就加11个点,按13320元给客户算。老板一直都是这么算的。可是我总认为,这明明谈好的价格,我们可以有12000的收入,如果客户一来票,我们含税收入为12000*1.11=13320,同时给客户开票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的销项税,实际收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不开票收入又少了12000-11787.61=212.39元,对吧。所以我认为如果开票应该让客户加13个点而不是11个点。是吗?
找朴老师解答一下问题 前几天向你咨询过,进项不足的问题,就是销项收入高,进项少,进项少原因材料成本低,进项票不够抵扣,会多交增值税,企业所得税,造成税负高 我向老板提出了这个问题,老板就说买票或让供应商将价格开高,我说不管怎么样方式都有风险 然后,我提议说能不能销售收入降下来,少收入,少开票,进项票就不会缺那么多了,老板说都行不通,客户是要做出口退税,还有这个价格也是我们这边报价过去的,客户按我们报过去的价格加大10%给到了我们,老板问我这10%能不能抵掉我们所交的税 我的问题是客户加大给我们工厂的10%,能不能满足材料成本,人工成本,制造费用,各种税费,这个应该怎么倒推算才是合理的
老师们下午好。请教个问题。 我公司10月出口一单。成交方式CIF。报关单上运费,保费都有填写数据。单子下半部分商品栏所以商品价格合计数单纯就是商品本身的价格,没有加上运保费。 也就是说报关单信息做错了,成立方式CIF,商品价格只填FOB价格。 那现在是需要主动去找海关修改商品价格吗? 假如不改报关单的话,我发票怎么开呢,报关单商品价格已经是错误的了,该加上没包含运保费,我没法用这价格扣除运保费来确认收入啊?
郭老师您好,员工和公司签合同,公司月休4天,每天工作8小时,是不是不符合劳动法,这个公司怎么弄呢
老师,您好!问题背景如下 我们主要做美妆出口的外贸企业,以往我们一直做的是EXW的不含税报价,而且大部分不需要正规出口!但是现新政策,同时也有些客户要求正报,有一个核心问题想要和老师请教,我们公司报价系统一直是EXW不含税价格,如果报正报出口,我们价格是否按照13%增值税含税报价给国外客户?因为我们要做出口退税,那么这个我们除了把成交方式改为FOB外,价格是否需要改为含税价呢? 如果含税,我们价格变高,客户以前拿的不含税价格,因为正报,价格多了13个点,对我们来说影响很大!我一直被卡在这里,不知道是加13个点还是不加,什么情况下加? 我们公司有进出口权,是不是不用含税?
公司为一般纳税人,人员兼职,总经理人会计1人,出纳1业务人员都是集团另一子公司人员兼职,还有劳务人员门卫2个,烘干房劳务人员,那么统计局统计表中从业人员怎么填?
老师,请问一下,我们公司欠了运输公司的运费,运输公司又欠天然气的气费,然后运输公司把天然气的欠款转移给我们公司,然后由天然气开专票给我们公司,这样可以吗?(朴老师)
小型微利企业的企业所得税税率是多少?优惠的期间是什么时候?
郭老师,麻烦帮我发一份公司正式的与员工签的合同啊
您好老师,农村合作社自建的办公场所,需要交房产税吗
企业所得税汇算清缴中,应纳税额的公式是什么?请老师列式下
企业所得税,近5年未弥补亏损,这个是如何扣?如果中间出现了盈利的话,那又该如何计算?
公司现在有400多人需要招多少残疾人不用缴纳残保金