你好、计提社保不应该是这样的分录吧?计提不会涉及银行存款,所以计提社保不涉及现金流量
计算计提社保借:管理费用-社保100 其他应收款20 贷:银行存款102,这个100和2以及102在现金流量表分别怎样填?
计算计提社保借:管理费用-社保100 其他应收款20 贷:银行存款102,这个100和2以及102在现金流量表分别怎样填?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)100 贷:应付职工薪酬——工资100 2.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资100 贷:其他应付款——社保(个人部分)1 库存现金/银行存款99 这样不是把个人社保的费用都算入管理费用了吗?是不是不对啊
这个计提工资是不是错? 借管理费用社保100, 其他应付款个人社保。1.50。 货银行存款101.5。 计提工资 借管理费用500 贷应付职工新酬500 付工资 借应付职工薪酬301.5 货其他应付款员工社保1.50 银行存款300 这个分录的金额是不是有错误?
年度汇算清缴这个期间费用管理费用多了一个个人的社保1.5 的年度利润表里面的实际利润总额的财务报表不一致。 计提社保。 借管理费用社保100,贷:应付职工薪酬100 交社保 借:应付职工薪酬100 其他应付款个人社保。1.50。 货银行存款101.5 计提工资 借管理费用301.5 贷应付职工新酬301.5 付工资 借应付职工薪酬301.5 货其他应付款员工社保1.50 银行存款300
老师请教一下,工程公司往外分包了工程,这个进项票开了劳务费可以吗
老师 工商年报的即时信息需要填写吗
旅游景点的门票怎样合理入账
我的失业保险清算代付户,是什么意思
您好!老师麻烦问一下企业费用企业所得税前扣除比例百分比和范围是多少
我公司要购买一辆二手车,卖方是个人,只提供二手车销售统一发票。问过资深会计,卖方应该还需要开具一个增值税发票给我公司。但卖方不愿意开,我公司取得这辆二手车后还能做成本吗
老师汇算清缴时调表不调账,调的是什么表
老师,过年给老板敬酒一般怎么说?
老师好!)购买了一套员工宿舍用的桌子,价格为1930元,此交易是真实存在的,商家提供的发票是由深圳市福田区福维答贸易商行(个体工商户)开出,发票号码:******,产品是家具,金额¥1910.89元,税额¥19.11元,合计¥1930元,该票我公司已入账。于2025年6月12日收到税局通知,以上发票涉及虚开,我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企业所得税汇算清缴申报,在纳税调整项目明细表已作调增,并补缴了税款96.5元。 后税局要求填以下资料:但我不知道要怎样填写,麻烦老师帮我填写,谢谢您 增值税抵减留抵金额(元): 企业所得税调整应纳税所得额(元): 企业所得税调整应纳税额(元): 企业所得税弥补亏损额(元):
3月计提了奖金,分录借管理费用应付职工薪酬1000 贷应付职工薪酬——工资1000。四月冲销奖金,分录写借管理费用应付职工薪酬-1000,应付职工薪酬——工资-1000可以吗
那缴纳的时候单位和个人的都填到支付的薪酬里面么?
你好是的没错的。填支付的职工薪酬
那应该填100呢,还是填102呢
你好,这个是填102金额的