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计算计提社保借:管理费用-社保100 其他应收款20 贷:银行存款102,这个100和2以及102在现金流量表分别怎样填?

2020-11-19 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-19 16:45

您好,在经营活动现金流中,选择为职工支付的现金,填120。

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快账用户8864 追问 2020-11-19 16:48

我的财务软件自动生成显示的是100元列为支付的职工薪酬 2元列为支付与其他经营活动有关的现金,是不是财务软件有问题啊 ?

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齐红老师 解答 2020-11-19 16:48

您好,这样也可以,因为20代扣代缴的。

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快账用户8864 追问 2020-11-19 16:50

20是代扣代缴的,但是变相的冲抵了职工的工资,也是属于支付给职工的薪酬啊?

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齐红老师 解答 2020-11-19 16:53

您好,但是部分的社保义务人是员工,不是企业为员工支付的。

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快账用户8864 追问 2020-11-19 16:57

支付的职工薪酬 到底是写120合适还是写100合适?

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齐红老师 解答 2020-11-19 16:59

您好,您按财务软件的来,没必要修改了。

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快账用户8864 追问 2020-11-19 17:00

那财务软件在编制的时候,购入100税费13支付113 把100算到购买商品里面13算到支付的税费,这个有问题吧

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齐红老师 解答 2020-11-19 17:05

您好,这个没问题,进项可以抵扣,不算产品成本。

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你好、计提社保不应该是这样的分录吧?计提不会涉及银行存款,所以计提社保不涉及现金流量
2020-11-19
您好,在经营活动现金流中,选择为职工支付的现金,填120。
2020-11-19
你好,这个计提社保和工资是正确的
2019-09-02
不对。 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资420 借,应付职工薪收工资420, 贷其他应收款20, 银行存款400。 个人负担的社保属于工资,企业负担的社保不属于工资。
2025-02-12
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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