您好,在经营活动现金流中,选择为职工支付的现金,填120。
计算计提社保借:管理费用-社保100 其他应收款20 贷:银行存款102,这个100和2以及102在现金流量表分别怎样填?
计算计提社保借:管理费用-社保100 其他应收款20 贷:银行存款102,这个100和2以及102在现金流量表分别怎样填?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)100 贷:应付职工薪酬——工资100 2.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资100 贷:其他应付款——社保(个人部分)1 库存现金/银行存款99 这样不是把个人社保的费用都算入管理费用了吗?是不是不对啊
这个计提工资是不是错? 借管理费用社保100, 其他应付款个人社保。1.50。 货银行存款101.5。 计提工资 借管理费用500 贷应付职工新酬500 付工资 借应付职工薪酬301.5 货其他应付款员工社保1.50 银行存款300 这个分录的金额是不是有错误?
年度汇算清缴这个期间费用管理费用多了一个个人的社保1.5 的年度利润表里面的实际利润总额的财务报表不一致。 计提社保。 借管理费用社保100,贷:应付职工薪酬100 交社保 借:应付职工薪酬100 其他应付款个人社保。1.50。 货银行存款101.5 计提工资 借管理费用301.5 贷应付职工新酬301.5 付工资 借应付职工薪酬301.5 货其他应付款员工社保1.50 银行存款300
老师,上个月和本月有购买办公用品等,已经开票了,对方冲红重新开票了,打开电子税务局里面显示当月有收到红字发票,显示“自本月1日起,共收到6张红字发票,请您按照有关规定办理后续业务“,这种咋处理呢,老师?
你好,小企业财务制度调整以前年度问题。比如说补缴了税费。那么交款后直接借应交税费,贷未分配利润,是吗?可是这样财务报表的利润表的净利润就和资产负债表未分配利润不符。这样需要处理吗?
不良资产处置优先劣后利息本金归还模型
老师,员工急辞工的扣款记什么科目
老师,现金支票与转账支票只能到基本户银行去购买吗
领导说之前公司欠他三年工资,现在一下子补发三年工资15万,让我借账户给他收下这笔工资,然后我收到再转给他老婆。我都怀疑他说这话不真实,请问如果我帮他收款再转出,我会有什么风险?
老师,我们对公基本户被冻结了,然后现在最近跟学校合作的一笔款要进账,能不能出具一个代收的证明让学校把款打进去另外一个公司账户上?
老师 麻烦问一下 施工企业 在建阶段可以用 在建工程 科目吗?
请问在A电脑申报了个税可以再B电脑更正个税申报吗
老师,您好,一般什么情况下会被审计,审计可以单独审一个公司的项目吗
我的财务软件自动生成显示的是100元列为支付的职工薪酬 2元列为支付与其他经营活动有关的现金,是不是财务软件有问题啊 ?
您好,这样也可以,因为20代扣代缴的。
20是代扣代缴的,但是变相的冲抵了职工的工资,也是属于支付给职工的薪酬啊?
您好,但是部分的社保义务人是员工,不是企业为员工支付的。
支付的职工薪酬 到底是写120合适还是写100合适?
您好,您按财务软件的来,没必要修改了。
那财务软件在编制的时候,购入100税费13支付113 把100算到购买商品里面13算到支付的税费,这个有问题吧
您好,这个没问题,进项可以抵扣,不算产品成本。