你好,这个是合并资产负债表抵销分录这样处理的,
老师好,本题分录不应该是借:年初未分配利润1800 贷年初未分配利润1800 借:年初未分配利润200 贷:营业成本200吗,为什么会涉及存货呢
未分配利润——年初为什么会在借方,未分配利润——年末为什么在贷方
不理解为什么会自动结转? 本年利润原本在贷方,去利润分配未分配利润时怎么还是在贷方?
我的利润总额是负数1万。我本年利润结转,就是借:利润分配-未分配利润 1万 贷:本年利润 1万,为什么我的利润分配—未分配利润期末数是贷方负数的
为什么本年利润要写在未分配利润的贷方?
注会想要两年考下来的话,第二年时间不多,第一年时间充足,在校生,建议怎么搭配,计划第一年冲4保3,小白0基础,过了初级,在学校没有学习注会科目,请给一个建议
老师,内账固定资产要折旧吗?老师,我问下公司收到医保中心打的生育津贴,会计分录怎么做呀? 还有就是不考虑什么工资大不大于津贴金额,这部分津贴全部都打给员工,这个会计分录又是什么呀?
注会想要两年考下来的话,第二年时间不多,第一年时间充足,在校生,建议怎么搭配,计划第一年冲4保3,小白0基础,过了初级,请给一个建议
老师,员工租公司的房子住?可以在个人所得税汇算清缴之前扣除吗?
假如公司购买银行理财产品50000 赎回时55000投资收益 5000入账投资收益投资理财收益汇算清缴怎么申报?
老师,利润表营业收入6月份,本年累计金额,加上6月份的本月金额,是不是等于7月份的营业收入本年累计金额,
继续教育进不去怎么办呀
老师,我们公司是小规模,现在9月份的账做完之后,利润表本月金额108779元,,我现在是不是要8月份,7月份的利润表,营业收入本月金额全部都加起来,三个月的不超过30万,可以免税,对吗,
董老师,我还有问题,就是我做内账。我们老板给我报了很多账,比如他支出是25万,都是真实交易实际发生。但是这些账有些是有发票的,有些是没有发票的,我把有发票的支出 都做账了比如共计是18万。但是7万没有发票我也应该做进账里,我再补记 一笔分录,摘要写无发票支出 借:管理费用7万 贷:其他应付款7万 可以吗?@董孝彬老师
老师中秋节快乐!咱课堂以前都是可以看免费的考证课程的,现在没有了吗?我这个账号是永久版的
不理解未分配利润在这分录中的作用,为什么会在借方有为什么会在贷方,在这老是弄不清楚,请老师详细帮忙讲讲
你好,冲销掉年初的,又记在年末的,好像没有什么意义