同学你好!这个应该不行啊 这样的话 他们全额退款了 你们却要多交增值税呀 可以自己开红票 全额的 给他们呀

老师,我们是一般纳税人,销售一批货物开出了增值税专用发票客户已认证抵扣,现客户最后要求全部退货,但只能按原发票的90%开出红字信息表给我们,这样的是可以的吗?
问下老师,我们是一般纳税人,以前给客户开的普票,但是现在发生退货了.需要对方开红字信息表吗?
老师您好!我们有个客户,做进出口,前年我们销售一批货物给他们,货物已经外销退税,发票也已经认证,现在对方才发现发票商品明细对应不上,又来要求我们冲红重开,对方开具的红字信息表是几分发票开一起,还选择了未抵扣,这样操作对吗?
老师 您好!销售一批货2月了,给客户开具的增值税专用发票客户已认证,我们需要给客户开具红字专用发票,还用开具红字信息表吗?
我们是小规模纳税人,给对方开了专票,是税务局代开的,对方已认证。现在发生了销售退款,退一半,对方已为我们开具红字信息表,税务局说现在不能红冲一半,只能全冲。这时候是需要重新联系客户,重开一份红字信息表吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
他们还没抵扣也可以自己全额开红票信息表吗?
货款我们按90%退还给客户,客户只同意按90%红字发票,这样的可以吗?具体怎么处理为好?
如果只退90%的货款 当然可以这样 红票 你们自己可以开呀 当然 对方也可以开的
红票还是对方已抵扣的对方开,如果没有抵扣的退回自己开的吗?
不是的哦 这个不影响的 不论是否抵扣 双方都可以开的
那没抵扣的可以不收回给对方的两联就可以直接开红票?
这个可以呀 没问题的
如果这样的话,那我们有的客户丢失了发票是不是不用去挂失,我们直接开红票给他们重开就行了?而且现在就真的有发票开错了对方未抵扣,要求客户退回给我们冲回重开,客户不肯退的。这样的我们就可以自己冲红重开吗?确定不用收回给对方的联次吗?
这个可以啊 只要一不是恶意红冲 都可以的