起讫编号 这个是写这个一册的,是这一册到哪张凭证就填哪张凭证
老师,您好。我想请教一下,现在我的销项税额-进项税额是12000的差额,我又做了一个不开票收入,销项税金是1950,一共我要交这两项加起来不到14000的税,但是我现在还没有做1950的这张凭证,他现在记账系统里面给我算得就是不到14000的税了,按说我没有做现在应该是要交12000的税才对,我对了几遍凭证都没有找到毛病,您帮我看看,谢谢。
老师:我的这个软件显示10.10到期,我如果用这个软件做新到公司的内账,到期了会查到原做的账吗?第二个图的,新手怎么用?有没有视频讲课?我刚转行一家新开的公司,18号才开业。5.19号注册的,前面几个月的账怎么输入系统?期初数用哪个月的吗?5月只有4张记账凭证。现在还没收入,属开办期吗?我全部记的管理费用,有问题吗?求老师详细介绍一下, 谢谢!
请问下老师,我们公司是今年8月刚注册成立的新公司,有三个股东,我把之前老板垫付的钱做会计分录为: 借:固定资产/原材料/管理费 贷:其他应付款~A 股东 这样可以吗?还是统一把借方记为长期待摊费~开办费好,现在填记账凭证上面的日期是写今天的制单日期还是写原始凭证业务付款的日期(有些单是4月份的) 后期我可以把老板垫付的钱直接转为实收资本吗, 借:其他应付款 贷:实收资本 请老师前辈指教,拜谢
老师你好,记账凭证封面,如果册数有两册,起讫编号和起讫日期是都填这个月的,还是这一册到哪张凭证就填哪张凭证
你好李老师,请教你一个问题,就是我们那个现金日记帐号主要是通过记录那个现金,就库存现金的一个支出,或者流入那银行存款的话就记录那些,就比如转账吗或者是,然后像微信支付啊,支付宝支付这些是属于哪一应该记录到哪一类的?记那个记账里账户里面。
老师,我们去年有一张自产农产品进项税额认证了,做了招待费用,是不是这个进项税额要转出呢?
固定资产账面价值不小心成负数了,在汇算清缴的时候,可以填负数吗还是怎样改一下
老师,固定资产比如3月购买的,应该4月折旧,但是4月忘记录入了,那么5月在折旧可以吗?比正常的要一个月行吗
老师,稳岗补贴要不要交增值税的?
深圳市的企业要做减资,工商变更,他的流程是什么呀?是哪个网站上去操作?深圳市的工商变更网是哪个呀?
老师,微信扫二维码转账的钱,入账凭证用啥入,是转账记录就可以还是要打转账电子凭证出来,但是好像转账有电子凭证,扫二维码的没有,如图扫二维码付款的没有这种凭证
请问老师,注销公司财务报表未分配利润有金额需要清零嘛?
建筑工程企业,增值税简易计税,清包工可以用收入减扣掉员工工资成本再算3个点的税吗
老师汇算清缴这里面为什么是付数,没有业务发生
公司去年购买了一台电脑5000元,汇算清缴时如果我不享受加速折旧该怎么填报A105080这张表