咨询
Q

老师,我司给员工买最低基数社保费,公司承担个人部分300和公司部分1000,没有住房公积金,老板开给他工资7300。那我在计提他的工资,发放他的工资,计提他的社保费,缴纳他的社保费,我怎么写分录?申报他的个税时本期收入是多少?系统是不是不会扣除个人部分300元,求老师一一解答,太绕了,新手,不会处理这账务

2020-11-20 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-20 10:01

计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

头像
齐红老师 解答 2020-11-20 10:01

你填写专项扣除就可以了

头像
快账用户7200 追问 2020-11-20 10:04

老师,个人部分的也是公司承担的,他自己不承担啦,这种情况怎么写分录

头像
快账用户7200 追问 2020-11-20 10:08

我已经给了数据基本工资7300,公司部分社保1000,个人部分300,请你帮我把计提工资,发放工资,计提社保,缴纳社保。申报个税时的具体数据也填写出来,请老师别给些空洞的公式好吗?我是新手,谢谢啦

头像
齐红老师 解答 2020-11-20 10:08

你好,和上面一样做就可以,也算到工资里面,个税不增加。

头像
齐红老师 解答 2020-11-20 10:08

7300包含个人负担的部分吗?

头像
快账用户7200 追问 2020-11-20 10:10

不包含,老师,我是零基础,不懂啊

头像
齐红老师 解答 2020-11-20 10:12

借管理费用,工资7600贷应付职工薪酬,工资7600。

头像
齐红老师 解答 2020-11-20 10:13

借管理费用,社保。1000 贷应付职工薪酬,社保1000。

头像
齐红老师 解答 2020-11-20 10:13

借应付职工薪酬7600贷其他应付款300,银行存款7300。

头像
齐红老师 解答 2020-11-20 10:13

借应付职工薪酬社保1000 其他应付款300 贷银行存款。

头像
快账用户7200 追问 2020-11-20 10:22

个人税申报本期收入是多少呢

头像
齐红老师 解答 2020-11-20 10:24

你好,填写7600。 应发工资合计

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2020-11-20
 你好    我先理下。 你应发工资是  7300   单位部分社保是1000元 个人社保是200   个税金额是多少    我这样才好做科目 代数据进去了    
2020-11-20
同学您好,先计提借管理费用 贷:应付职工薪酬-工资10525 发的时候代扣,借:应付职工薪酬-工资10525 贷:银行存款9700 贷:其他应付款-代扣社保525 贷:应交税费-个税300
2024-04-15
你好,计提公司承担社保(公司全部负担的情况)。 借:管理费用/销售费用-社保 3000 贷:应付职工薪酬-社保 3000 缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 3000 贷:银行存款 3000 本期收入是按照计提数来申报
2020-11-20
你好!你这样没办法解释的清的,税务局肯定让你们调增利润了。
2020-08-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×