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一般纳税人应交税费应交增值税进项税和销项税每月余额都应该是零吗

2020-11-20 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-20 12:11

你好!月末要转出未交增值税,所以进项税务和销项税额没有余额。

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快账用户9035 追问 2020-11-20 13:35

分录是什么呢,整个的

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齐红老师 解答 2020-11-20 13:55

借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。

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快账用户9035 追问 2020-11-20 14:13

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-20 14:13

不客气,祝你工作顺利。

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快账用户9035 追问 2020-11-20 14:17

那么前期帐都没有把销项和进项转到转出未交里面,导致进项和销项都有金额,这个怎么调整一下呢

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齐红老师 解答 2020-11-20 14:19

现在可以做结转分录啊

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你好!月末要转出未交增值税,所以进项税务和销项税额没有余额。
2020-11-20
您好,是的,余额结转,但不是用进项税和销项税这2个科目 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
2024-10-21
你好,你的会计处理是正确的
2024-02-29
对的,同学,你的理解是正确的
2024-01-11
你好,一般纳税人单位,月底是需要做进项税额和销项税额的结转处理的  都需要结转的 
2025-03-30
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