同学你好 您是说没有做进项税额抵扣么;当初的分录是如何做的呢;
老师你好,2020年7月份做记账凭证时,发现取得2019年7月份一份在建工程商品的普通发票一张,这张普通发票能入账吗?如果入账的话需要汇算调整吗?怎么调整?
费用发票,专票按照普通发票走的账,现在需要调整,怎么调账
你好老师,我去年有个发票时专票我做账时做错了,按普通发票入账了,现在怎么调整过来
老师好!今年发现去年的增值税专用发票按普票已入账,抵扣联还未认证,今年怎么调整?分录怎么写?
去年未做进项税额转出,直接将专用发票当普票入账,现在想要调整怎么做账呢
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?
老师报财务报表是不是要勾选开启重分类的报
老师,小规模纳税人汇算清缴时退回预缴企业所得税,怎么做分录
哪位老师帮我做一下题吧谢谢啦
北京医保3月断缴,交了4月,5月去医院可以正常报销吗
老师 比如说 我截止到4.15资产是12万 截止到3.16资产是10万 然后在3.16-4.15这个期间 我挣了2万 (收入6万-费用和成本4万等于2万)挣的钱的这2万 包含在截止到4.15的12万资产里面吗
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,乙为甲承包了临建食堂工程,该工程是建了两排临时房,其中一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师,如果想抵扣这个增值税,应该怎么做呢?
老师,支付成本的时候过一下应付账款科目,这样做有没什么影响呢 借:主营业务成本 应付账款 贷:应付账款 银行存款