同学你好!财政补助 是企业已经发生的成本的话 这样 借:银行存款 贷:其他收益
收到财政补助给农业项目,怎么做账,项目本月就验收了的
合作社收到财政局项目补助资金怎么做分录
医院收到财政局的基本公共卫生项目补助,怎么做账
政府补助公司做一个项目,那我收到政府补助的钱是不是应该计入到递延收益,属于与资产相关的政府补助,然后项目验收后,我是按期摊销么?
收到政府先建后补项目补助金怎么做账
给公司的人转备用金 后面直接拿发票冲可以吗 没有报销单
怎样把钱给法人转出去不视同分红
老师,您好,一般纳税企业按5%税率出租一套房产,收到2025年6月第一笔时借:银行存款250000 贷:预收账款238095.24 应交税费-应交增值税(销项税额)11904.76 。确认7-12月收入时借:应收账款450000 贷:其他业务收入428571.43 应交税费-待转销项税额21428.57 结转待转销项税额借:应交税费-待转销项税额11904.76 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)11904.76。是这样处理吗
出口退税在什么时间内办理
郭老师,那天我提问的,分公司那边的税务要求分公司做分子机构备案,结果我们这边还没做过什么总机构添加,让我们备案总结构,然后分公司那天添加成分子机构, 您那时说,这个就是所得税合并申报 异地成立的分公司,独立核算的,不合并不要填写,是什么意思?那是需要做吗?
第三题怎么解,思路是什么
老师,您好,图中的收取租金时间改动成:第一笔租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120万,第二笔租金120万是在2021年1月收取,第三笔租金120万在2022年1月收取。借:银行存款1200000 贷:预收账款1100917.43 应交税费-应交增值税(销项税额)99082.57。 确认19年收入的时候是借:预收账款还是用应收帐款
老师 公司内账跟外账能同时用同一个财务软件吗
银行付款和微信付款的盖章怎么做账?就是说费用报销单上盖了一个银行付款和微信付款
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