同学你好 这个没有的哦,计入营业外就行了缴纳所得税
请问,独立核算的分公司,和总公司的往来资金有几百万的其他应付好几年了,分公司以后不再发生业务了,因其他原因也暂时不会注销。请问老师,这笔其他应付款的存在是否合理,如果不注销分公司,可以作为亏损将这笔往来金冲掉吗,或者有没有其他办法冲掉?会计科目怎么怎么记账?对税有影响吗?谢谢
请问,独立核算的分公司,和总公司的往来资金有几百万的其他应付好几年了,分公司以后不再发生业务了,因其他原因也暂时不会注销。请问老师,这笔其他应付款的存在是否合理,如果不注销分公司,可以作为亏损将这笔往来金冲掉吗,或者有没有其他办法冲掉?会计科目怎么怎么记账?对税有影响吗?谢谢
老师,有一个公司A是另外一家公司B百分百控股的公司,现在这个A公司要注销了,账面显示亏损50多万,然后其他应收款科目-B公司有140多万,实收资本科目有200万,我请问下这样的账面数据可以直接注销吗?直接注销会有税务稽查疑点会引起麻烦吗?如果不能直接注销,账面需要怎么再处理?
老师,我们总公司在东莞,然后苏州成立了一家分公司,分公司为非独立核算的,目前没有开票收入,目前一直做零报税收入,我想如果一直零报税的话,是否会有税务风险,因为分公司他不具有独立运营的能力,他主要的工作是协助有一些售后的工作再处理,然后所有的回款销售开票都是由总公司开出去的,目前工资的话也是在总公司支付,分公司有买社保、公积金,我想问一下,如果后续的话,非独立核算的分公司开票给总公司开服务费发票六个点,然后这样是否合理?分公司缴企业所得税的税率是否可以按照小型微利企业来缴税?因为我们总公司的话是高新科技企业,他是否也能够享受到总公司的政策呢?
(房产中介行业) 20年-21年个人费用公账支付(16个人):往来款、服务费、活动费等(90%无发票,只有银行支付凭证 借:其他应收款--个人 贷:银行存款 24年1月调账: 借:管理费用 贷:其他应收款--个人 老师,请问: 1、这家房产中介,之前会计挂其他应收-个人,导致账上有71万多(到现在3年多了),现在想调平(都用银行存款付了),可以如上面分录调到管理费用里去吗? 2、有一笔21年2月借的短期借款(向其他公司借的),调账可以:借:短期借款 贷:其他应付款--法人吗?法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万,会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款(账上103万),现在企业无法归还给法人,因为自22年1月起没开发票,收入也没进公账,请问欠法人的款怎么平账?谢谢!
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
如果注销的化 要冲减总部的营业外收入吗 为什么 他是总分公司之间产生的 报表一合并不就抵消了吗?您有好的建议吗
你合并了肯定是抵消了,年底之前合并吗
我还是没明白 如果分公司注销,为什么要把这笔未平的往来计营业外收入啊?
总公司对外提供报表的时候 不是提供的合并的总分公司以后的吗?这个合并准则有规定按月还是按年吗?像这种往来资金如果分公司不注销 只能在那挂着吗
因为是应付未付,独立核算的要交税
老师老师老师?
在,还有什么问题呢