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老师,其他应收款社保费借方有余额怎么平帐阿?是之前沒扣到个人的部分。

2020-11-20 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-20 15:43

同学你好 调整一下就可以了。

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快账用户1639 追问 2020-11-20 15:52

怎么调整?求分录

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快账用户1639 追问 2020-11-20 15:53

员工己离职,扣不回来了哦

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齐红老师 解答 2020-11-20 15:54

同学你好  我给你分析一下 第一,你应该扣的没有扣,所以你调整应付职工薪酬科目 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款

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同学你好 调整一下就可以了。
2020-11-20
您好,这个转到营业外支出就可以
2025-04-02
你好,合理,不过 你们这个摘要最好是写清楚比较好,还有分录其他应收款设置二级科目, 个人社保 你可以去参考下截图这个 其他应付款换成其他应收款
2021-12-07
你好 正常情况下是没有余额的,因为你后面的其他应收款是缴纳给社保了,那么久没有余额的
2023-03-08
再发发放工资时扣回就平了
2024-10-11
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