你好,合理,不过 你们这个摘要最好是写清楚比较好,还有分录其他应收款设置二级科目, 个人社保 你可以去参考下截图这个 其他应付款换成其他应收款
我之前计提社保时是:借:管理费用 其他应收款-个人社保 贷:其他应付款-社保局 现在我缴纳社保时可以:借:其他应付款-社保局 贷:银行存款 其他应收款-个人社保 可以吗?
银行转出的社保补缴个人部分 扣款,做凭证图一缴纳税款,借方其他应收(个人社保部分) 贷方银行。。。。图二代扣社保 借方现金——贷方其他应收款(个人社保缴纳)!以此调平其他应收个人社保缴纳 部分的余额为0合理吗?
支付工资时没有计提,当月工资当月发放。借:管理费用—工资其他应收款—个人部分社保贷:银行存款缴纳社保时借:管理费用—社保其他应收款—个人部分社保贷:银行存款请问是否正确?为什么其他应收款会有余额?
现在社保一部分可以缓缴,8月缴纳税款社保(有一千没缴纳)怎么入帐? 借方管理费用社保,借方其他营收社保个人部分,贷方银行存款,剩下一千怎么做?
老师:我缴纳社保时:借:应付职工薪酬-社会保险费单位部分,借:其他应收账款一社会保险费个人部分,贷:银行存款,现在我发工资时借:应付职工薪酬一工资,贷:其他应付款一员工个人社保个人负担,贷:银行存款。这上面其他应付和其他应收-社保个人部
老师,您好,我们是小规模纳税人,做餐饮的,平时都是用第三方平台扫码收款的。大部分是无票收入,小部分是有票收入。现在看回单,发票也不能一一对应上回单了。您看我这样处理是否可以。首先把开出来的发票做如下分录: 借:应收账款-——XXX 贷:主营业务收入——有票收入 应交税费——应交增值税 等到回单统计完以后,把所有的收款和平台扣除的手续费加起来,再减掉所有的开出发票的金额,就算出无票收入和无票收入产生的增值税,分录如下: 借:银行存款 财务费用 贷:应收账款——XXX 主营业务收入——无票收入 应交税费——应交增值税 您看我这样处理,是否可以。管事的说,所有的收款,全是用对公户。
进价1568含13%税,卖价1666不开票。利润是多少?
会计学堂的题难还考场上的题难?(注册会计师)
老师,A将国有资产的80%股权在公共交易平台转让给B,但转让资金是由C垫付,事后B又将股权的70%转让给C(转让资金全程没有经过B公司),这个可以直接由A转给C,只做一次股权转让吗?
老师我去电子税务局里打印发票,发票显示已红冲全额,是不是就是作废了,还有的打印出来是标记红字发票,是不是也不做账
老师资料二为啥不调整应交税费,冲减摊销税法认的事项,不应该调整应交税费?
老师,A将国有资产的80%股权在公共交易平台转让给B,但转让资金是由C垫付,事后B又将股权的70%转让给C(转让资金全程没有经过B公司),这个可以直接由A转给C,只做一次股权转让吗?
B选项怎么理解?为什么财务杠杆越大?权益资本成本也越大?债和股不是此消彼长的么?
老师,新办的一般纳税人如何注册自然人个税扣缴端
房地产开发企业,收到客户首付款,先开具不征税发票,预缴3个点增值税,后期收到全款时再开具9税率发票,再缴纳增值税同时抵扣预缴税款对吗