您好,补贴的700,也需要并入劳动报酬计税
公司A顾问劳务报酬20000补贴700,但是个税申报扣税我是20000去扣缴,扣了3200个税,但是我转劳务报酬费用转了17500.包含了700补贴,我改怎么入账啊,正常入账是先计提借;管理费用-劳务费贷;其他要付款。发放时,借;其他要付款贷;应交个税,银行存款,但是现在怎么操作啊,求解
2月份发放1月份的工资,已经扣了员工个人应承担的那部分社保费用,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款,平时正常申报缴费的分录是——借:管理费用、销售费用,其他应收款,贷:银行存款。但是2月份忘了申报和缴纳社保,3月份才补申报和缴纳社保费,有滞纳金,请问老师,我2月份和3月份要怎么做账呢?
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,同事2月离职,3月不交社保但是由于政务网上没有删除及时,导致税务网上要交,交了之后去柜台上进行退款,那这个账要怎么做? 计提:借:管理费用/社会保险费1080 贷:应付职工薪酬1080 付款:借:应付职工薪酬1080 其他应收款/代扣社保468 贷:银行存款1548 退回款项:怎么做账啊?
@董孝彬老师,感谢回复。
老师,您好,我有个培训机构,以前是个体户,从2023年开始教育局要求我们把营业执照改为有限公司了,但是财务这块一直没有做,网上报税一直是零报,我现在想把账去做起来,但是我们这个属于小机构,就几个老师,老板也只有一个,这样的财务这块的账要怎么做呢?
去年6月买的399实操课,只可以免费一年吗?那送的校长vip,可以永久免费吗
老师,您好!我们私企是汽车行业,租赁了15年的大楼准备改造装修为汽车城,装修期为半年。我是商业会计,老板要招聘一位建筑会计来做改造工程的账 ,我不知道我们两人怎么去做一套财务账?
第3问中 答案里画红线的地方 这个代表的是什么 不应该+250的折旧抵税吗
老师,我们是建筑工程类帮忙做做小的改造,建筑公司把活包给我们,他开 9个点票,收取我15 个点的管理费,然后我开给他 3个点的票,请问下他需要缴纳税费
对于以前年度计提的费用现在已支付但是无法取得发票怎么处理
老师,供货合同还得盖合同章吗,我们个体工商户没有合同章,盖法人个人章可以吗
公司现在是小型微利企业,但是今年3季度预计应纳税所得额超300万,但是我们公司打算买车,买车汇算清缴填表一次性税前扣除,第三季度预缴所得税时,就正常预缴,不需要暂估成本费用什么的吗
中级 机考的模拟系统 网址是多少怎么进去 怎么登录
我知道呢,现在还有什么办法补救吗,除了改申报
您好,只能是更正申报。
但是过了税期了,下个月可以不
您好,按照规定是要在当期更正申报的。
过了怎么办
您好,去税局更正申报即可
不是当月也可以吗
您好,以前或者是当月,都可以去税局更正申报的
但是就是要在税期是吧
你好,不需要在税期的
我拿票行吗
您好,这样是可以的呢
那700是补贴,我可以拿什么发票呢
您好,让对方给你去代开劳务发票
开20700的发票吗
您好,开700 的就可以了
开700的劳务票嘛
您好,是的,开700的劳务费发票