您好,补贴的700,也需要并入劳动报酬计税
公司A顾问劳务报酬20000补贴700,但是个税申报扣税我是20000去扣缴,扣了3200个税,但是我转劳务报酬费用转了17500.包含了700补贴,我改怎么入账啊,正常入账是先计提借;管理费用-劳务费贷;其他要付款。发放时,借;其他要付款贷;应交个税,银行存款,但是现在怎么操作啊,求解
2月份发放1月份的工资,已经扣了员工个人应承担的那部分社保费用,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款,平时正常申报缴费的分录是——借:管理费用、销售费用,其他应收款,贷:银行存款。但是2月份忘了申报和缴纳社保,3月份才补申报和缴纳社保费,有滞纳金,请问老师,我2月份和3月份要怎么做账呢?
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,我们是小规模个人独资公司,也算是贸易公司,有时候给学校做一些航天课程服务,但是需要与别的教育公司合作,比如请他们老师,用到他们教材 设备器材等,比如以下,帮忙看下分录是这样做吗? 课程服务费支出: 收到发票,账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗? 另外,有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢?只有微信付款凭证
老师,同事2月离职,3月不交社保但是由于政务网上没有删除及时,导致税务网上要交,交了之后去柜台上进行退款,那这个账要怎么做? 计提:借:管理费用/社会保险费1080 贷:应付职工薪酬1080 付款:借:应付职工薪酬1080 其他应收款/代扣社保468 贷:银行存款1548 退回款项:怎么做账啊?
公司开的劳务费,劳务费包扣什么
企业所得税汇算清缴是填写贷方还是借方
老师,我们是货物代理公司。开运输费是6%还是9%吖
老师,当月要是没发工资,是不是不应该申报个税
我是A企业 向银行申请的信用证 然后支付给B企业 B企业已收到现金 信用证上的受益人就是B企业。然后银行询证函的票据有这一项600万 应该怎么账务处理
上班没有事做,我要干啥,领导还在旁边,我不知道做什么
郭老师,在线吗?有问题想咨询您~
请问电话费发票抬头是个人能报销吗?
您好老师,对方开错发票了,我们已经认证了,她家自己红冲了,也没让我们开红字发票确认单,他们又开蓝字发票,这样对吗?
老师,2024年5月16日购买的冰柜,原值13700元,折旧按8年,截止到2025年6月,净值是多少?
我知道呢,现在还有什么办法补救吗,除了改申报
您好,只能是更正申报。
但是过了税期了,下个月可以不
您好,按照规定是要在当期更正申报的。
过了怎么办
您好,去税局更正申报即可
不是当月也可以吗
您好,以前或者是当月,都可以去税局更正申报的
但是就是要在税期是吧
你好,不需要在税期的
我拿票行吗
您好,这样是可以的呢
那700是补贴,我可以拿什么发票呢
您好,让对方给你去代开劳务发票
开20700的发票吗
您好,开700 的就可以了
开700的劳务票嘛
您好,是的,开700的劳务费发票