比如说:我买了10元钱东西,我想开20元的发票,这时候肯定财务不干啊,所以这时候就说:那多余的20-10=10元,出税点吧。这样通俗易懂么?
问题一:老师我想问一下房租合同如果因为支付逾期支付给对方的违约金对方也是需要给我们开发票的对吗?开的类目也是和给我们开租赁费发票开到一起,一样的类目,专票的话我们也是可以正常抵扣对吧? 问题二:老师比如我们房租合同提前解约支付的违约金,对方也需要给我们开发票,开的类目也是和租赁费金额加在一起开,进项可以正常抵扣对吗? 以上两种情况的分录为:借:管理费用-房租租赁费 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款对吗? 问题三:如果我们公司签约艺人,签订的是艺人合同,那是不是就可以不给对方上社保,对方需要给我们开发票,我们需要给他代缴个人所得税,就是属于劳务合同类型啦对吗?
老师,有一个地方学生不是很明白,就是如果我是买东西的人,如果我要求买方给我开一个专票,因为我可以用来抵扣进项税,可为什么一般情况下卖方都会加点钱呢,哪位老师能用通俗易懂的话告诉我吗
老师,我想问一个问题嘛,就是这个大家都知道是违规操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和别的公司买卖发票这个怎么操作的呢?就是别的公司缺进项,我们开给别人公司比如哈开10万给对方,然后按照7个点收点费用,比如哈开10万,退3万给对方,请问这个具体怎么操作的呢?开票我懂,但是这个票开了不是我们要缴纳增值税吗?增值税可是13个点哎,我就不懂咱们收这个7个点是为什么这么操作,另外就是对方拿去了就可以抵扣增值税,老师这其中的奥秘我就想不明白,想听听老师简单粗暴的解答
请问一下老师,拍卖公司进行拍卖会时会制作图录,需要给广告公司付钱,但是这个图录费会从各个委托方的款项里扣除,做到其他应付里,但是收回来的图录费没有那么多,那么就产生了欠的部分费用公司承担做销售费用,我公司是一般纳税人,可以开专票抵扣,但是这个图录费如果开了专票,里面有一部分是委托方承担的,不是我们,一张专票可以抵扣一部分吗
老师,我们单位是甲方市政单位,现在单位只有十几万闲置场地租赁有收入需要交税。另外,养护绿化和监理,检测给我们开票,开的专票,但这种工程款都是管委会专项拨款支付的,所以我都做的代收代付,收到的进项票不能入成本,进项不能抵扣。税局说我可以一直代收代付,还有种就是管委会给我打钱,我去给他开票,因为都是内部单位,我们可以谈,让我们税负不会太高,税务局让我这两种方法比对一下税务成本,我就不明白我和管委会开票,怎么能有操作空间呢,不是养护单位给我开多少,我只能开多少嘛,价格都定好的哇?求老师指点
老师,我们是货物代理公司。开运输费是6%还是9%吖
老师,当月要是没发工资,是不是不应该申报个税
上班没有事做,我要干啥,领导还在旁边,我不知道做什么
郭老师,在线吗?有问题想咨询您~
请问电话费发票抬头是个人能报销吗?
您好老师,对方开错发票了,我们已经认证了,她家自己红冲了,也没让我们开红字发票确认单,他们又开蓝字发票,这样对吗?
老师,2024年5月16日购买的冰柜,原值13700元,折旧按8年,截止到2025年6月,净值是多少?
搬迁工厂,租的厂房,购买的电线电缆计入什么会计科目,分录怎么写
汇算清缴企业选不了A108010表是为什么
老师:我公司为建筑公司,2024年开具一张140万的专票,未收到钱,对方也未抵扣,请问现在可以作废这张发票吗?有什么税务风险?
不是老师,我的意思不是说虚开发票,就是想问为什么让别人开专票,他会多收一点价款
因为专票可以抵扣,比如说:100元的发票,我可以给您开专票也可以给您开普票,普票不能抵扣,专票可以抵扣9元的话,那就意味着流通出去的话,100-9=91元的成本,而不是100元的成本
这样说,清楚的么?谢谢