学员您好,本题虽然是建造写字楼,但领用的库存商品是本企业自产的,当初自产的库存商品形成产品后没有进行进项税额抵扣,因此领用时,自然不用考虑进项税额转出;除非是领用外购的商品,当初外购的做过进项税额抵扣,那么领用时才需要进项税额转出
丁公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为16%。不考虑除增值税以外的其他税费。丁公司对投资性房地产采用公允价值模式计量。丁公司有关房地产的相关业务资料如下。 (1)2019年1月,丁公司自行建造办公大楼。在建设期间,丁公司购进为工程准备的物资一批,价款为1400万元,增值税为224万元。该批物资已验收入库,款项以银行存款支付。该批物资全部被用于办公楼项目。丁公司为建造该工程,领用本公司生产的库存商品一批,成本160万元,计税价格500万元,另支付在建工程人员薪酬362万元。 做出丁公司自行建造办公大楼的有关账务处理。 (2)2019年8月,该办公楼的建设达到预计可使用状态并投入使用。该办公楼预计使用寿命为20年,预计净残值为94万元,采用直线法计提折旧。 计算丁公司该项办公大楼2020年年末累计折旧的金额。
和正股份有限公司(以下简称和正公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。不考虑除增值税以外的其他税费,和正公司按净利润的10%计提盈余公积。和正公司有关房地产的相关业务资料如下: (1)2017年10月,和正公司开始自行建造一栋写字楼。在2018年建设期间,和正公司共领用工程物资1800万元;领用本企业自产的库存商品一批,成本150万元,计税价格200万元;另支付在建工程人员薪酬550万元。 这个领用的库存商品150万?为什么不需要考虑增值税?
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年6月1日甲公司采用自营方式建造一条生产线,领用工程物资250万元(不含增值税),领用本公司自产产品一批,成本为140万元,市场价格为150万元,未计提存货跌价准备,发生的在建工程人员工资和福利费分别为190万元和40万元。2020年12月31日,假定该生产线已达到预定可使用状态,不考虑其他因素,该固定资产的入账价值为()万元。A.620B.639.5C.520D.751
资料】信达公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为17%。不考虑除增值税以外的其他视费。信达公司对投资性房地产采用公允价值模式计量。信达公司有关房地产的相天业务资料如下:(1)2017年1月,信达公司自行建造办公大楼。在建设期间,信达公司购进为工程准备的一批物资,价款为1400万元,增值税为238万元。该批物资已验收人库,款项以银行存款支付。该批物资全部用于办公楼工程项目。信达公司为建造工程,领用本企业生产的库存商品一批,成本160万元,计税价格200万元,另支付在建工程人员薪酬362万元。(2)2017年8月,该办公楼的建设达到了预定可使用状态并投人使用。该办公楼预计使用寿命为20年,预计净残值为60万元,采用直线法计提折旧。(3)2018年12月,信达公司与丙公司签订了租赁协议,将该办公大楼经营租赁给丙公司,租赁期为10年,年租金为240万元,租金于每年年末结清。租赁期开始日
(1)2017年10月,和正公司开始自行建造一栋写字楼。在2018年建设期间,和正公司共领用工程物资1800万元;领用本企业自产的库存商品一批,成本150万元,计税价格200万元;另支付在建工程人员薪酬550万元。 借:在建工程 1800 贷:工程物资 1800 借:在建工程 700 贷:库存商品 150 应付职工薪酬 550 借:投资性房地产 2500 贷:在建工程 2500 老师,他建造写字楼时领用自产的库存商品,为什么不贷应交税费-应交增值税(销项税额),题目中说了这批自产库存计税价200万?
老师股权转让0元转让还需要交印花税吗还是0申报还是直接不管了
旅游公司景区内修建停车场入什么科目?
你好老师,公司对公账户大量收无票收入 ,这个有风险吗
我们公司做电瓶车批发的,有乡镇小分销商20多家,他们向我们公司采购后再卖出去,采购时我们开票给他们,他们打款,现在因为有国补政策,所以他们卖出去的车必须要13%的票,小分销商开不出,由我们公司代开,钱进我的公司,定期回款给分销商,这样我们相当于开了两次票,收入虚高,我们怎么处理合适?是不是要分销商开票给我们?
老师,“应交增值税-个税”科目余额为负数,而且负的金额越累越多,光有支付出去的个税,没有贷方金额,这个会有哪些风险呢?
老师,我公公司执行的是企业会计制度,现在有2021年的一个进项税需要做进项转出,今天把钱给交上了,账务怎么处理,谢谢
老师,公司售卖某种机器带有配件是免增值税,但如果配件但卖的话要交税。现在的问题是进了一批带有配件的机器,有几台机器拆开售卖了。假如该机器带有配件进货价是4万元,配件单独进货价是1万元(但我们目前没有单购配件),现在就是配套机器的配件单卖出去2套,请问该怎么处理,请问配件的成本价我怎么算?
请问下填统计局报表我们公司实际库存是有产成品的,外账数据为0,请问我填的时候是填0还是要编个数据。填0就要写理由
老师,应交增值税-个税科目余额为负数,而且负的越累越累,意思是光有支付的账,没有计提的,这个会有哪些风险呢?
老师现在的政策小微企业所得利润额计算有分阶段计算吗?
领用自产的产品,什么情况下才视同销售?
领用后直接拿去卖、拿去投资、拿去捐赠或拿去发给职工做福利,通俗的讲,就是把自产的商品弄出企业
明白了,谢谢老师讲解
不客气,祝您生活愉快