你好! 你们之前的业务分录是怎么做的呢

老师,您好,我们公司是建设单位,我们上游公司(也算是友好公司吧)委托给我们一个项目,标的一千万,我们帮忙跑这个项目的设计呀施工之类的,跟我们签委托合同,我们赚几个点的服务费,但是设计和施工合同是跟他们签,他们前期把一千万转给我们,我们帮他们代付每笔给乙方的款。这样子操作合规吗?
老师,我们是建设主体,对方是施工单位,租赁公司保理业务放款给施工单位后又把钱转给了我们,但是还款主体是我们,转回来的钱我们应该挂哪个科目呀?能给解答下吗
老师,你好。 我们公司购买了一批声测管还有套筒,因为我们是挂靠别人单位接项目的,现在相当于要付这笔钱,但是挂靠单位我们工程款余额不足,我们就先已借款的当时转给他们,到时候他们直接从工程款扣除,再把钱转回给我们。那我现在的问题是当时购买了我就应该要 借:工程施工-合同成本-材料费-xx项目 贷:银行存款-xx银行 那我借款的其他应收款怎么做呢?贷方应该是什么科目?
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
老师,想咨询下 国企代政府建的项目,国企是建设方,项目发包给施工方,施工方开发票给国企,国企抵扣了进项税额,工程款挂开发成本科目核算 现在这部分资产政府要求移交给主管单位,如果这部分项目不开票给主管单位 那我们之前抵扣的这部分进项税额要做转出吗,还是我们现在移交项目,直接开票给主管单位,这样在税务上更合理些,麻烦老师帮忙解答一下
公司抖音号橱窗资质没有开通为企业,资质为个人,带货佣金要企业作为收入吗
老师营业账簿印花税不到1元,是不是不用缴纳也不用做分录呀
老师,公司新成立,汇算清缴资产期初数是不是季初数据呀?
请问老师,我们注册的公司,因为法人一直没有授权,税务自动开业了,然后没人操作,公户也没有开,现在异常,是不是让法人授权进入税务 把罚款交了就行?这样只能去税务局交吗?不能微信啥的交吗?因为没有开公户
请问老师,2月份对公户转账,给股东分红,3月份给他申报对吧
老师,收到的发票异常专管员叫把增值税转出,分录怎么写
请问老师,我们注册的公司,因为法人一直没有授权,税务自动开业了,然后没人操作,公户也没有开,现在异常,是不是让法人授权进入税务 把罚款交了就行?这样只能去税务局交吗?因为没有开公户
车间工人出勤天数是23天,车间生产记录是20天,生产成本是23天的工资还是20天
资产折旧是按原值折掉,还是按减掉残值后的值来计提折旧
请问老师,我们注册新公司,还没有开公户,现在想进行股权变更是可以的吧?不用开公户吧?