同学你好,点击期初余额,在相应的科目下录入期初余额
您好!老师我想问一下用明细账本如何在金碟系统里建账,例如银行存款有余额,我只需录入余额数,累计借方和累计贷方需要录入吗
老师你好:用友T3建账中,银行期初有余额,如何加入系统里?谢谢!
老师好,有一个erp系统录入起初,比如固定资产有一个期初余额,有一个本年累计发生额, 那期初余额录的是哪个时间的数,我想4月份用这个系统, 这个erp系统起初数是取3月31号的数呢?还是去年年末的数呢? 谢谢
老师好,T3记账软件本来有银行存款科目并且有余额,现在想增加两个明细建行和信合,如何操作?谢谢
老师好,年中如何把陈旧账套应付余额做到今年账套里,不用设期初的处理方式,谢谢
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?麻烦老师看清问题?只是支付款项而已
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?
个税按税后扣除社保,公积金报的要更正申报吗
老师,请问建筑发票,金额栏前面已经写了建筑服务发生地和建筑服务名称,发票备注还要再写一遍项目名称和项目地址吗?
老师,我7.8.9月利润表有盈利2467.69元,本来要计提所得税,税款(2467.69×5%=123.38元)不多我就没有计提预缴所得税可以吗?
小规模纳税人按年交印花税,平时需要计提吗?
老师公司的资产总额超过5000万不享受小微政策了,有什么办法让公司资产总额变小呢,印花税,所得税都不享受减免了!
老师你好,我们销售公司公户收到一笔转3万。没有开具发票,我如何做账合理呢?
老师 如果补21年企业所得税,算滞纳金是从年底算起吗?
老师,有一批货我们退给了商家,本来应该退款1万,但是商家扣了一个费用,100,实际退回9900,这样怎么冲应付呢,是-100
进入总账里没有期初余额。
找到了,谢谢老师
同学你好,看一下总账 设置下
好的,谢谢老师
不客气,很高兴为你服务。