你好,录入凭证的时候,在银行存款下面增加明细科目,录入科目的名称和代码,然后保存就是了

甲公司与乙公司为同一母公司所属的两个子公司。甲公司以固定资产和银行存款作为合并对价取得乙公司60%的股权。甲公司投出固定资产账面原价5000万元,已提折旧800万元,已提减值准备400万元,按计税价格计算的增值税520万;投出银行存款3000万元。合并日,乙公司所有者权益在最终控制方的账面价值为12000万元。另外,甲公司另以银行存款支付审计、评估、法律等直接合并费用100万元。计算:1、固定资产账面价值=2、长期股权投资入账价值=3、合并对价的账面价值=4、长期股权投资入账价值与合并对价的账面价值和增值税之和的差额计入()会计科目(要求注明一级科目和二级科目)老师能详细解答这个题目吗,谢谢
老师好,T3记账软件本来有银行存款科目并且有余额,现在想增加两个明细建行和信合,如何操作?谢谢
老师,我没有见过多栏式日记账,所以百度了一下,有几个问题不解,求教: ①图1中红框标注的这一行,余额为啥为10,而不是和上面的200元相加后的余额 ②图1的对应账户好像看明白一点点,但是在现金支出合计的左侧,为什么会出现营业务外收入和其他应收款,搞不明白? ③图2更是不明白,直接来了个大标题收入、支出,那么现金的收支金额填写在哪里,并且,支出下面有其他应收款 ④有没有标准的多栏式现金日记账格式,还是说我找的两张图片就是标准的格式 ⑤咱们会计学堂里有没有多栏式现金日记账的教程,我现在正在学初级会计,里面老师将这方面的内容文字性的一带而过了 谢谢
老师好,为了平其它应付款科目,去年我在5月份和12月分别做了一笔分录,就是债转股,增加实收资本260万,也交了印花税,现在公司也打算注销,账户还有将近100万银行存款,想提出来,但是还不想交税,我能不能改动一下改动一下去年债转股的分录呢?先用银行存款还一个人,然后余款在债转股,可以这样操作么?具体请老师指导一下,谢谢!
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师,实收资本如果这个月交到公司账户,印花税是这个月申报,还是下个月交,一个月申报比较好
二手车公司,个别少部分车辆是从瓜子二手车平台上卖出去,这里面有一部分是过到公司户的,有一部分是客户户上,没有过户到公司名下的那部分车怎么做分录,增值税和所得税申报的时候需要怎么处理吗?
支付给检测机构或者个人的检测费 没有开票 可以税前扣除吗 金额500以下
统计局的B204-1表的工业总产值怎么计算
可以把少量管理费用办公费归为销售费用办公费吗
超市的成本怎么计算的呢?按照收银系统上的成本结转吗?
柠檬云免费版新增固定资产,录入日期操作不了
工商年报申报表的纳税总额怎么填
实收资本几年前入了几万走的现金(非对公现金),现在股转要提供凭证,提供收据过去?而且这笔钱没有交实收资本印花,本来也是打算后面这几万重新走对公补足且纳印花,现在建议怎么做。
老师您好,供应商享受2个点的税点优惠,提供1个点的发票,我们可以按3个点去抵扣吗