你好, 计提: 借:管理费用 贷:其他应付款/党组织工作经费 支付: 借:其他应付款/党组织工作经费 贷:银行存款/现金
老师好,党组织经费计提了,支付的时候应该怎么做分录才能冲呢?
老师您好,上年计提的利息,今年冲回,应该怎么做分录呢?当时计提的时候是借:财务费用 贷应付利息
老师,你好,我平时这个月计提下月工资都是实际支付,下个月做账的时候都平了,但是这个月绩效少了,应该怎样做会计分录呢?冲回上月计提的,再补计提?
您好,老师,我们公司用公户支付了党费,应该怎么做账呢?分录怎么写?
老师,请问在付供应商应付账款的的时候,直接扣除了手续费,分录应该怎么做才平?应付账款是1984.5,扣除了手续费5.5元,实际支付了1979元。这个做账怎么做,应付账款才会平呢?
计提是按工资总额(应发数)的1%计提哈
你好,是的,你说的很对